。您好,按照發(fā)票的金額,紅沖再入賬。
紅字分錄有差異。比如我暫估是10元,實際到的發(fā)票9.5元。這個差的怎么處理,還是跨年暫估
請問老師,沖跨年的暫估材料怎么做分錄,與實際有差額怎么處理
老師,去年暫估了110萬,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實際是來了100萬,請問差額怎么處理
老師 請問沖銷暫估材料怎么做分錄?
老師,請問跨年暫估服務(wù)成本10萬,實際到票8萬,這個差額怎么做分錄
大豆油供應(yīng)商開了31000的普票,不要求轉(zhuǎn)入Duigong zhanghu,我們是小規(guī)模,我該怎么處理
老師好,有增量留抵退稅申請書的書面模板嗎?
老師您好!一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,今天社保剛開戶,辦了兩個人,酒店其他人怎么增加啊,從哪里增加啊,還有繳費是在哪里交啊,是自動銀行卡扣款嗎?還有其他注意事項嗎
老師,我是一個電梯行業(yè),我在本省跨市的地方有個業(yè)務(wù)。如果我現(xiàn)在辦了外經(jīng)證 那我的預繳是什么時候去預繳,大概的一個流程是怎么樣的
老師,麻煩問一下根據(jù)這個報關(guān)單開銷項發(fā)票的稅率是多少?
老師,更正申報23年2月的增值稅報表后。需要退稅。10萬以下收入全免教育稅及教育附加。請問在哪里退稅
買房子的款項,還沒有收到發(fā)票,一直在預付掛著嗎
老師你好,我公司職工自己把錢存入銀行,繳納自己的社保,企業(yè)不承擔社保費, 怎么做會計科目
隨工資給員工支付的獎金分配和發(fā)放方法是?
老師,建筑公司,有一個項目完工了,說是要交環(huán)保稅,您知道交環(huán)保稅的流程嗎,我沒接觸過這個稅種
上年暫估的多了,本年開進來的發(fā)票少,差額計入那個科目
差額不用管,匯算清繳納稅調(diào)整就行。
那應(yīng)付賬款一直掛個貸方余額
您好,把這個錢付了就可以了。
實際沒有這么多,不用付款
就是說賬已經(jīng)清了,就是暫估多了
那就把多的紅沖就可以了。
多余的紅沖計入哪個科目
原來的科目不變,金額負數(shù)。
跨年了,這個材料已經(jīng)用完了,沖紅的話,材料為負數(shù)了
您好,材料都已經(jīng)用了,那咋能說暫估的不對呢?
暫估入庫多了,出庫也出多了
那就直接沖成本,用以前年度損益調(diào)整,