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紅字分錄有差異。比如我暫估是10元,實際到的發(fā)票9.5元。這個差的怎么處理,還是跨年暫估

2022-05-09 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-09 11:07

您好 把暫估的分錄紅沖 然后按照正確的發(fā)票入賬

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快賬用戶2804 追問 2022-05-09 11:10

比如借材料費9.5 貸應付9.5 沖以前暫估,借應付10 貸材料費10 中間差0.5這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-05-09 11:12

您原材料沒有領(lǐng)用嗎

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快賬用戶2804 追問 2022-05-09 11:20

領(lǐng)用了的,但是回來發(fā)票有點小數(shù)點的誤差,

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快賬用戶2804 追問 2022-05-09 11:26

也結(jié)轉(zhuǎn)成本的,是跨年的

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齊紅老師 解答 2022-05-09 11:44

那差額可以直接沖減當期的材料費用

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您好 把暫估的分錄紅沖 然后按照正確的發(fā)票入賬
2022-05-09
你好,做暫估沖回,按照按照發(fā)票入賬
2020-12-21
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2025-05-13
同學你好 什么時候收到的發(fā)票
2021-06-02
您好,紅字沖回暫估400,按發(fā)票重新入賬,剩余暫估100
2024-03-25
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