您好 把暫估的分錄紅沖 然后按照正確的發(fā)票入賬
老師,請問,我今年的費用已經(jīng)確定了,只是對方還沒有開票,估計要明年才開,如果我暫估入賬時,暫估了進項稅(但是實際不抵扣,收到發(fā)票再抵),會不會有很大風險?就是做賬不規(guī)范,但是不影響實際繳納的稅金的。。。。我之所以想這樣做,是因為如果不暫估進項的話,我的賬面上的應付暫估就有進項稅的差異,負債就和實際不符了。
老師 你好 我這邊想請教一個關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
老師,我們公司還有30多萬暫估成本,確定是無法取得發(fā)票的,那這個是等到匯算清繳再處理,還是年末就處理,如果處理這個暫估,要寫什么分錄
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
紅字分錄有差異。比如我暫估是10元,實際到的發(fā)票9.5元。這個差的怎么處理,還是跨年暫估
估計里面沒有設(shè)好,但不知道怎么設(shè)置科目
老師,月初做賬的時候,外匯局墨西哥幣匯率是怎么看?
老師我想請問一下。我們公司這個月要交殘保金26萬左右。但是老板又不想想交,請問有什么方法可以少交一點嗎?
增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入,差額一般是哪些造成的 企業(yè)所得稅收入看所得稅報表季報還是年報?
你好,企業(yè)注銷時候是不是報表也有講究?
#提問:老師:我是個體戶參股到新開的小規(guī)模納稅人公司,是選股份有限公司還是合伙企業(yè)?
老師,公司進口一批貨物,8.31號出的海關(guān)繳款通知書,現(xiàn)在電子稅務局里找不到這個繳款通知書,有哪些原因會導致這種情況???
怎么理解會計工作啊。
什么經(jīng)營范圍可以開其他現(xiàn)代服務的發(fā)票?供應鏈管理服務可以開嗎?
老師,公司工地上做了吊頂,對方開來的發(fā)票內(nèi)容這樣寫的:非金屬礦物制品&吊頂 可以嗎?
比如借材料費9.5 貸應付9.5 沖以前暫估,借應付10 貸材料費10 中間差0.5這個怎么處理
您原材料沒有領(lǐng)用嗎
領(lǐng)用了的,但是回來發(fā)票有點小數(shù)點的誤差,
也結(jié)轉(zhuǎn)成本的,是跨年的
那差額可以直接沖減當期的材料費用