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老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,可以報(bào)表上期初代放有余額,而且還是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整

2022-06-07 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-07 09:27

你好,你看一下你的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是在借方有余額。

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 09:28

是在貸負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:31

你好,那就是借方余額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:31

看一下轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額嗎?

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 09:38

對(duì)了,謝謝

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 09:39

車(chē)輛購(gòu)置稅呢?也是沒(méi)有余額的,報(bào)表上面貸方有余額負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:40

購(gòu)置稅應(yīng)該做到固定資產(chǎn)里面借固定資產(chǎn)貸,銀行存款和你的車(chē)一塊兒做。

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 09:42

現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi),車(chē)輛購(gòu)置稅里面有余額,怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:43

好,當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的?

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 09:43

就是不知道啊,這個(gè)是以前會(huì)計(jì)做的

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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:44

現(xiàn)在有借方余額還是貸方余額?

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 10:00

貸方余額負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-07 10:02

借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、購(gòu)置稅。

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 10:16

老師調(diào)整了這里是負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)啊

老師調(diào)整了這里是負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)啊
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齊紅老師 解答 2022-06-07 10:24

你好,所得稅費(fèi)用不需要管的,不需要集體。

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齊紅老師 解答 2022-06-07 10:24

沒(méi)有繳納的不用做。

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 10:31

期初所得稅費(fèi)用貸方有余額,我把他調(diào)整了,這樣調(diào)的對(duì)不對(duì)

期初所得稅費(fèi)用貸方有余額,我把他調(diào)整了,這樣調(diào)的對(duì)不對(duì)
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齊紅老師 解答 2022-06-07 10:33

你好,這個(gè)是調(diào)整幾月份的。

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 10:33

調(diào)在4月的

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齊紅老師 解答 2022-06-07 10:34

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8353 追問(wèn) 2022-06-07 10:34

那利潤(rùn)表里面是負(fù)數(shù),有沒(méi)有問(wèn)題啊

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齊紅老師 解答 2022-06-07 10:36

沒(méi)有問(wèn)題的,可以。如果你之前沒(méi)有繳納,也沒(méi)有給你退回的,你先不用做這個(gè)分錄刪除就可以的。

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你好,你看一下你的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是在借方有余額。
2022-06-07
您好,您確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬余額準(zhǔn)確性
2022-01-15
真實(shí)是沒(méi)有發(fā)票嗎,借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-09-07
您好 重分類后到其他流動(dòng)資產(chǎn)里是正確的
2022-04-22
你好,根據(jù)你的描述,之前的會(huì)計(jì)應(yīng)該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報(bào)表上的期末數(shù)對(duì)應(yīng)上(其實(shí),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的各個(gè)科目不串戶,不用來(lái)回結(jié)轉(zhuǎn)的)。繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交,貸銀行存款。期末留抵,你可以接著延用之前的做法,借銷項(xiàng),未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)。
2025-01-06
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