真實(shí)是沒有發(fā)票嗎,借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師你好,我們公司年前在外單位有進(jìn)行貨物加工的進(jìn)項(xiàng)貨物,年后是我們自己加工的,之前是代賬公司做的賬,一直有加工銷售沒有加工進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在加工成本是負(fù)數(shù),并且余額表沒有數(shù)量只有金額(憑證附的成本表跟科目余額表有差額30萬),應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,我們公司是園林綠化工程公司,我們的賬務(wù),項(xiàng)目是跟總公司做在一個(gè)賬套里面,沒有單獨(dú)核算。現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo),讓我做一個(gè)項(xiàng)目的7-9月的利潤表。這個(gè)項(xiàng)目是老項(xiàng)目,發(fā)票是開工前,甲方就讓提前將發(fā)票金額全部開給他們。后期按照進(jìn)度撥付工程款。我現(xiàn)在只能根據(jù)流水賬來分類這個(gè)項(xiàng)目的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,但是,我對(duì)營業(yè)稅金及附加這里該怎么填列,不太清楚?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費(fèi)用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),因?yàn)檫@些人是臨時(shí)季節(jié)性用工(沒有簽臨時(shí)工合同)每個(gè)人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報(bào)報(bào)稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進(jìn)行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個(gè)稅都是相符,如果我在23年5月進(jìn)行所得稅調(diào)整的時(shí)候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險(xiǎn)?沒通過應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請(qǐng)問老師該如何處理這個(gè)棘手的問題?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
進(jìn)項(xiàng)都是有發(fā)票的,因?yàn)榻衲昃蜎]有再外加工了,我們自己可以加工,但是代賬公司一直按之前的做賬,沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),成本表就是負(fù)數(shù)了
進(jìn)項(xiàng)都是有發(fā)票的 那這個(gè)咋是負(fù)數(shù),這個(gè)不是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎,那做啥?自己加工沒有掛原材料,生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,完工結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品沒有做嗎,那進(jìn)項(xiàng)做啥?
老師,這是結(jié)轉(zhuǎn)成本表,沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷售時(shí)仍然按有進(jìn)項(xiàng)的步驟做賬,結(jié)果就有負(fù)數(shù)了
你的意思是加工這個(gè)多算成本,?,之前這個(gè)加工咋做分錄,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉,12808.25沖掉這個(gè),沒有這個(gè)就沖掉,