你好,申報(bào)表本身不會(huì)有什么變化,稅控盤導(dǎo)出來的開票數(shù)據(jù)會(huì)包含負(fù)數(shù)發(fā)票
圖一4月份的利潤表中,公允價(jià)值變動(dòng)收益這一行,老板說沒有數(shù)字,無法看出這個(gè)月是否盈虧, (因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做了:借:可供出售金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ?????????????????????????貸:其他綜合收益 5月我將1-4月份進(jìn)行了調(diào)整,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ??????????貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 5月份調(diào)過來之后的利潤表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就要交100多萬的企業(yè)所得稅,(公司因?yàn)橐咔?-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報(bào)) 我現(xiàn)在不知道怎么辦?賬5月份還要不要調(diào)整?如果還是沿用之前會(huì)計(jì)的做法有沒有問題?
請(qǐng)問老師,我們9月份注冊(cè)的公司,一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,10月份報(bào)稅這里,我做了一筆跟股東借款500元,報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,提示所有者權(quán)利(或股東權(quán)利)不能為零,這里是必須要做到實(shí)收資本嗎?我們五月份有一家公司,新開的,我當(dāng)時(shí)做的時(shí)候就是做的借款都可以申報(bào)的,這個(gè)不知道是什么情況?
老師,我們的銷售方會(huì)不定時(shí)的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表,然后開紅字發(fā)票的那部分會(huì)沖減主營業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時(shí)候有一個(gè)形象建店支持,我也開了紅字信息表,但是到這個(gè)月我才知道這個(gè)建店支持是我們店前期投入的后來又返還的,這種情況需要開紅字信息表嗎,需要開的話還用沖減成本嗎,因?yàn)橐粵_減交的所得稅太多了,還請(qǐng)老師給一個(gè)合理的建議
請(qǐng)問作為銷售方,我6月份開了一份紅字負(fù)數(shù)發(fā)票之后,到了七月份,我申報(bào)所屬期6月份的增值稅,我的申報(bào)表會(huì)有什么變化或者提示嗎?因?yàn)槲也恢滥膫€(gè)表會(huì)有變化,也不知道哪個(gè)表的哪一行會(huì)有變化,所以請(qǐng)老師解釋時(shí)詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,平臺(tái)以銷售價(jià)減去成本價(jià)開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項(xiàng)活動(dòng),結(jié)算時(shí)借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺(tái)賣貨收到的款是以銷售價(jià)借:預(yù)收,貸:銀行,請(qǐng)問這個(gè)預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進(jìn) 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給我,在這個(gè)介紹費(fèi)里面,我除了要交個(gè)人所得稅之外,我還要承擔(dān)其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個(gè)帳務(wù)要做什么處理嗎。不做處理,這個(gè)年報(bào)的利潤和12月報(bào)表的利潤不同,這個(gè)要如何 處理
線上酒店代理這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?
老師 稅負(fù)率怎么算
你好,老師我想問一下三個(gè)人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個(gè)卻不經(jīng)營,這合理嗎
老師 個(gè)體工商戶換法人得注銷稅務(wù) 然后重新去稅務(wù)登記 稅務(wù)局說只能恢復(fù)稅務(wù)登記 這個(gè)是對(duì)的么
老師你好,我想咨詢下建筑行業(yè)稅負(fù)率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話,我們有什么優(yōu)勢(shì)
你的意思是,作為銷售方,開了紅字發(fā)票也只是紅沖了這個(gè)月的應(yīng)交銷項(xiàng)稅額,在增值稅申報(bào)表并不會(huì)有什么顯示,只是計(jì)算上有所減少,是這個(gè)意思嗎?
對(duì)的,只是會(huì)體現(xiàn)在本月銷項(xiàng)的減少
那如果我是這個(gè)月開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,又再開一張藍(lán)字正確發(fā)票,其實(shí)一負(fù)一正,也是沒有變化的,是不是?
我最主要的問題是想搞清楚作為銷售方,我開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票之后,增值稅申報(bào)表的主表或者附表會(huì)不會(huì)有什么顯示,顯示在哪里。想搞清楚這一點(diǎn),畢竟我也不懂,怕到時(shí)候報(bào)稅搞錯(cuò)了
如果我是這個(gè)月開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,又再開一張藍(lán)字正確發(fā)票,其實(shí)一負(fù)一正,也是沒有變化的。 對(duì)申報(bào)表沒有特殊影響