同學(xué),你好 手工錄入之后,申報就行了
老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報關(guān)單和進項票,報關(guān)單有三個商品明細,開的進項票只對應(yīng)報關(guān)單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進項票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進項金額:6132.74,稅額:797.26 報關(guān)單對應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
老師,我們采購設(shè)備,然后進口報關(guān),應(yīng)該就可以拿到海關(guān)進口增值稅和關(guān)稅繳款書,我拿到后入賬,關(guān)稅進入設(shè)備原值,增值稅計入待認證,然后我是去稅務(wù)局嗎,下一步我不知道怎么操作了?
老師你好,我這里要報個人所得稅,然后我要加一個新人進去,嗯,這時我是先去專項附加扣除信息采集這一步嗎?因為這個新人的工資,應(yīng)該在5000,如果他已經(jīng)達到了5000,我是要先去再附加項里面去扣除,然后,還是要先添加新人,然后再附加項扣除,嗯,這一部的就這兩部的先后順序,我不知道是該先做哪一個
老師,事務(wù)中,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,進項稅額,銷項稅額是怎么轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,麻煩老師給個思路和分錄,我主要不會用不會做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進行的,進項銷項我會,然后月末就不知道下一步怎么進行結(jié)轉(zhuǎn)了,多交了,少交了怎么處理的
以前在增值稅發(fā)票采集進項和銷項都是可以一鍵采集的這一次不知道為什么采集不到,然后我就手工錄入,后面我不知道怎么進行下一步
研發(fā)支出費用化支出,月末一定要轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)支出-費用化支出嗎
三月份的月末結(jié)轉(zhuǎn)我用電腦賬做的,結(jié)轉(zhuǎn)以后沒有出所得稅費用相關(guān)憑證,只是把本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤是什么原因呢?三月份的所得稅費用體現(xiàn)不出來了
公司購買的桶裝水,開的普票,這個費用算去管理費用—辦公費還是福利費
打官司一部分的費用是對方還的,對方把這筆費用打到公戶,讓公司后面一起還,如何入賬
老師 如果兩個人去面試,一個是中級 非全日制大專。一個是初級,全日制科班生。哪個更有優(yōu)勢?
創(chuàng)維兒童學(xué)習(xí)機平板電腦激活碼
甲公司賬上其他應(yīng)付款/乙公司貸方余額2850萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)款至乙公司3150萬,如何做賬?
我們化工單位銷售原材料,借應(yīng)收賬款貸預(yù)收,然后再做預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入【相當(dāng)于是走了一遍預(yù)收】 現(xiàn)在我想咨詢的問題是,對方讓我們多開發(fā)票給了我們,比如1000的稅點錢,這個1000我應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,賓館買開水機,分錄該怎么寫
生產(chǎn)企業(yè)外購了一批和他本身生產(chǎn)的東西無關(guān)的貨物回來并且出口出去,這種情況這批外購回來的再賣出去的是不是只能做免稅處理的?
不用再導(dǎo)入申報表了,直接在申報表上填數(shù)據(jù)就可以了嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我想問一下為什么這次的發(fā)票進項和銷項不能自動采集,手工錄入是在明細錄入那里錄入嗎?我怎么感覺我這次錄的公司這一次都不用交稅
同學(xué),你好 一般都是自動采集的,有可能是后臺原因
手工錄入,海關(guān)開的票錄入嗎
同學(xué),你好 你是海關(guān)繳款書嗎?
有海關(guān)和專用發(fā)票兩個都有,在抵扣發(fā)票統(tǒng)計表海關(guān)和增值稅專用發(fā)票都已經(jīng)統(tǒng)計好金額,采集不到進項和銷項
同學(xué),你好 都需要自己填寫