你好同學(xué),您再詳細(xì)說(shuō)一下您的意思,您是在電子稅務(wù)局申報(bào)這個(gè)增值稅申報(bào)表,可以選擇獲取自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)。如果你手工填寫的話,你填表一和表二,然后主表會(huì)自動(dòng)出數(shù)據(jù)的。
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票要錄入嗎? 怎樣在報(bào)稅系統(tǒng)查詢進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票?
老師好,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目借貸不平,從哪里入手找原因呢,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅和增值稅申報(bào)表上都一樣的
請(qǐng)問(wèn)手工錄入進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票采集,怎樣導(dǎo)入增值稅申報(bào)表里
請(qǐng)問(wèn)手工錄入進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票怎樣導(dǎo)入增值稅申報(bào)表
一般納稅人增值稅申報(bào)報(bào)表里面,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是手動(dòng)輸入進(jìn)去的還是系統(tǒng)導(dǎo)入進(jìn)去的?
老師,PETS結(jié)售匯入賬,怎么做賬呢
老師,A公司和B公司出資成立C公司,A公司持股51%,B公司持股49%,C公司是A公司的子公司,那么A公司和B公司屬于合營(yíng)企業(yè)還是聯(lián)營(yíng)企業(yè)?B公司和C公司是聯(lián)營(yíng)企業(yè)還是合營(yíng)企業(yè)?
你好!我想請(qǐng)教一下,我們是鋼材銷售貿(mào)易商,進(jìn)貨商品是按理計(jì)計(jì)算的,銷售時(shí)跟客戶是以磅計(jì)出售的,中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進(jìn)項(xiàng)差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師,如果是做鞋子銷售的,給客戶送禮物是茶葉貼上公司log,這樣可以做廣宣費(fèi)嗎?
老師,他這是啥意思?
老師好:咨詢下,人社特殊繳費(fèi),可以在社保端查到明細(xì)嗎?電子稅務(wù)局,目前看不到數(shù)據(jù)~
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開票普票金為12萬(wàn),季度未超過(guò)30萬(wàn),交不交增值稅
老師,我們24年8月出口的貨,今年4月退貨,實(shí)際是5月收到貨,6月給客戶重新發(fā)貨,相當(dāng)于換貨,4月在出口退稅申報(bào)中做了沖減,開了已補(bǔ)稅未退稅證明,由于賬上沒收到貨,沒有紅沖收入和成本,我6月賬內(nèi)紅沖收入成本,那申報(bào)當(dāng)月出口退稅時(shí)這筆紅沖收入會(huì)沖減我本期出口收入,出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)和賬內(nèi)數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
打官司一部分的費(fèi)用是對(duì)方還的,對(duì)方把這筆費(fèi)用打到公戶,讓公司后面一起還,這筆款項(xiàng)如何入賬
我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類的 開了幾年了 現(xiàn)在要申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán) 對(duì)注冊(cè)資本有要求嗎