你好 具體的那些科目不平

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師好,年底沒做 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進項稅 借 銷項稅 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 有什么影響嗎? 賬上永遠留著 進項和銷項的 余額 未交增值稅 是結(jié)平的
老師好,金蝶軟件上應交稅費-應交增值稅進項稅和增值稅申報表上的進項稅本年累計不一樣,怎么查找原因呢?
老師好,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目借貸不平,從哪里入手找原因呢,進項稅和銷項稅和增值稅申報表上都一樣的
老師,你好! 我增值稅進項”借方“和銷項”貸方“都做好了,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)”未交增值稅“科目下,以前我是直接結(jié)轉(zhuǎn)的。借:銷項 貸:進項 未交增值稅 好像是說有借方專欄和貸方專欄,不能這樣子做是嗎?正確的結(jié)轉(zhuǎn)做法應該是怎么樣的,謝謝老師
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補賬,只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應該掛哪個呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應交稅費—進 貸:應交稅費—銷項 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢
                法人本人的車,租給公司使用需要什么
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對吧?
老師,個體戶餐飲行業(yè),不做稅務登記,到時候可以注銷掉嗎?
開辦費裝修費 還用攤銷嗎?一次做成費用可以嗎???
進項稅上月已抵扣,本月對方紅沖,重新開具藍字發(fā)票,那么本月是不是應該,借,應交稅費進項稅,貸,應交稅費進項稅轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?老師
金銀首飾不是在零售的時候交消費稅嗎,為什么在受托加工環(huán)節(jié)要繳納增值稅
請問,若客戶部分產(chǎn)品發(fā)生退貨,發(fā)票怎么開具呢?已經(jīng)間隔好幾個月了,客戶專票也已經(jīng)抵扣了
購入高壓清洗機收到的專票,稅額并入固定資產(chǎn)嗎,怎么做會計分錄
年底我把增值稅二級專欄反方向結(jié)轉(zhuǎn),借方少了200多元,借貸不平
怎么是二級科目 你們是一般納稅人的嗎
二級專欄有銷項稅,進項稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅
那是三級科目 已交是二級科目 其他的都是三級科目 核對下每個月的銷項進項進項轉(zhuǎn)出 是不是每個月都是一致的