同學(xué)你好 這個(gè)是加計(jì)扣除
解析:當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×9%÷(1+9%) =80÷(1-5%)×4000×9%÷(1+9%)= 27812.65 (萬元)。 這個(gè)最后再?1.09是什么意思呢?
老師,這個(gè)題,答案的3?20代表什么意思,這個(gè)應(yīng)該是等于權(quán)益凈利率??60%??(1?5%)再?答案的分母的,這個(gè)3?20不等于權(quán)益凈利率吧
那道解答題,為什么3.27?1.09??(9%加1%) 這個(gè)1%是什么意思呢
請(qǐng)問老師,這道題答案??9%是什么意思呢?
請(qǐng)問老師,這道題360?(1?10%)??10%表示的是什么意思
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
什么加計(jì)扣除,題目也沒說加計(jì)扣除
購(gòu)進(jìn)的蔬菜生產(chǎn)出來的產(chǎn)品銷售稅率是13% 那就是加計(jì)抵扣1%
加計(jì)扣除1%為什么在3.27這個(gè)里面
因?yàn)樗愣愘M(fèi)的 進(jìn)項(xiàng)必須要按照10%
是購(gòu)買蔬菜特有的規(guī)定嗎
同學(xué)你好 農(nóng)產(chǎn)品都這樣