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(8)8月16日,將新試制小家電作為福利發(fā)放給職工,無同類產(chǎn)品市場價格,其生產(chǎn)成本為10萬元,成本利潤率為10%。(9)8月17日,將一臺使用多年的閑置生產(chǎn)設(shè)備對外出售,該設(shè)備購入時間為2008年2月(購入時當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)未納入抵扣范圍),取得含稅收入20.6萬元。(10)8月19日,銷售A型冰箱300臺給某大海商場,提供1/10,n/20的銷售折扣,大海商場于10日內(nèi)付款。(11)8月23日,購進工具一批,含增值稅價格為5300元,取得增值稅普通發(fā)票。(12)8月25日,接受某公司捐贈的原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬元,增值稅2.6萬元。已知齊天隆公司上月未抵扣完的進項稅額為2萬元,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。要求計算齊天隆公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額

2022-06-06 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 15:51

1,銷項10×(1+10%)×13% 2,銷項20.6÷(1+3%)×2% 3,銷項銷售價格呢 4,沒有 5,進項2.6 還可以抵扣2 你計算一下,銷項-進項

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1,銷項10×(1+10%)×13% 2,銷項20.6÷(1+3%)×2% 3,銷項銷售價格呢 4,沒有 5,進項2.6 還可以抵扣2 你計算一下,銷項-進項
2022-06-06
當(dāng)月的銷項稅=0.5*300*0.13=19.5,可抵扣的進項稅=2.6%2B2=4.6; 當(dāng)月應(yīng)納增值稅=19.5-4.6=14.9
2022-06-03
計算該公司應(yīng)納稅額為:20.6/1.03*0.02=0.4萬
2022-06-07
你好,是要計算本月繳交的增值稅, (1)8月5日銷售貨物一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額100萬元,另收取包裝費10萬元。貨物已經(jīng)發(fā)出,票據(jù)已認(rèn)證。
2021-03-05
你好同學(xué),具體是什么問題
2022-06-06
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