1,銷項10×(1+10%)×13% 2,銷項20.6÷(1+3%)×2% 3,銷項銷售價格呢 4,沒有 5,進項2.6 還可以抵扣2 你計算一下,銷項-進項
1、重慶一鳴公司為增值稅一般納稅人。適用的稅率為13%取得的合法抵扣憑證均巳認(rèn)證或比對相符,月初留抵稅額10000元,2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品給某大型商場,收取貨款,開具增值稅專用發(fā)票,取得的不含稅銷售額100萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,收取貨款,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于職工福利,成本價為10萬元,成本利潤率為10%,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。(4)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價20萬元,支付給運輸單位的運費5.45萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月中旬將購進農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(5)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款80萬元,進項稅額10.4萬元。請計算該公司8月應(yīng)當(dāng)交納的增值稅。
(10)8月19日,銷售A型冰箱300臺給某大海商場,提供1/10, n/20的銷售折扣,大海商場于10日內(nèi)付款。 (11)8月23日, 購進工具批,含增值稅價格為5300元,取得增值稅普通發(fā)票。 (12)8月25日,接受某公司捐贈的原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬元,增值稅2.6萬元。 已知齊天隆公司上月未抵扣完的進項稅額為2萬元,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。要求計算齊天隆公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
(1)8月1日,銷售A型冰箱5臺給一般納稅人,每臺不含稅售價5000元,通過防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票,貨款已全部收到。(2)8月2日,購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款30萬元,增值稅3.9萬元。(3)8月5日,以物易物將自產(chǎn)A型冰箱10臺換取職工工作服一批,雙方均未開發(fā)票,(4)8月7日,8月2日購進的原材料運到并驗收入庫,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費1萬元,增值稅0.09萬元。(5)8月9日,銷售B型冰箱給小規(guī)模納稅人,開具增值稅普通發(fā)票,收取價稅合計22.6萬元,貨款已收到。(6)8月12日,購進辦公設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,(7)8月15日,財產(chǎn)清查時發(fā)現(xiàn)庫存材料盤虧5萬元,經(jīng)查是管理不善造成的被盜
(8)8月16日,將新試制小家電作為福利發(fā)放給職工,無同類產(chǎn)品市場價格,其生產(chǎn)成本為10萬元,成本利潤率為10%。(9)8月17日,將一臺使用多年的閑置生產(chǎn)設(shè)備對外出售,該設(shè)備購入時間為2008年2月(購入時當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)未納入抵扣范圍),取得含稅收入20.6萬元。(10)8月19日,銷售A型冰箱300臺給某大海商場,提供1/10,n/20的銷售折扣,大海商場于10日內(nèi)付款。(11)8月23日,購進工具一批,含增值稅價格為5300元,取得增值稅普通發(fā)票。(12)8月25日,接受某公司捐贈的原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬元,增值稅2.6萬元。已知齊天隆公司上月未抵扣完的進項稅額為2萬元,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。要求計算齊天隆公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
(1)8月17日,將一臺使用多年的閑置生產(chǎn)設(shè)備對外出售,該設(shè)備購入時間為2008年2月(購入時當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)未納入抵扣范圍),取得含稅收入20.6萬元。(2)8月23日,購進工具一批,含增值稅價格為5300元,取得增值稅普通發(fā)票。計算應(yīng)納稅額
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日