你好,對方是撥款的,這個沒有關(guān)系,也可以正常開的。
您好老師們,我想問下,我們這邊需要開專票但是對方公司名稱變更了稅號沒變,但是開票需要用原來沒變更之前的名稱開,打款用的是變更后的名稱打的款?這樣開具專票有啥影響能開具嗎?
老師,就是我們收到發(fā)票的單位名稱和打款的單位名稱不一樣,但是是同一個老板的,只是他開的兩個區(qū)域的,這個有問題嗎
想問一下,收到一筆事業(yè)單位來款,打款方是對方的總部的名稱,但是開票需要開具下屬單位名稱,請問怎么開票
老師,請問票已開,款未收,對方才通知開票資料變動,這樣導(dǎo)致收款單位名稱與開票名稱不一致要怎么辦
老師請問,我單位名稱變更了一個新名稱,稅務(wù)已經(jīng)做過變更,但是開發(fā)票本單位信息的那欄單位名稱還是原來老單位的名字,這個需要怎么操作變成新單位的名字啊,開出來的發(fā)票還是顯示的本單位老名稱
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認遞延所得稅負債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請問我用財務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進銷存軟件,財務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細科目嗎?因為二級明細科目導(dǎo)進來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進入二級明細科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費用都歸公司承擔(dān),這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?