可以的,可以這么做的。
老師你好,2021年12月份,公司發(fā)生一筆業(yè)務(wù),對方貨款已付,我們發(fā)票也開了,但是我們的成本發(fā)票是1月份才到的,是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)成本怎做分錄
老師你好2021年12月份,我暫估做了一筆賬是借:主營業(yè)務(wù)成本供水成本-水資源費(fèi)20萬 貸方應(yīng)付賬款20萬,現(xiàn)在開來了發(fā)票。咋樣做賬
老師你好,我公司2021年12月計提主營業(yè)務(wù)成本100萬,今年5月收到發(fā)票,我是直接紅沖2021年12月計提的那筆,再做一筆主營成本嗎?
老師好,施工企業(yè)比如2021年12月開票確認(rèn)收入并暫估成本,但是當(dāng)月未發(fā)生成本,到2022年2月才有成本,那2月份我能直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本科目并沖銷暫估嗎?
22年收到成本發(fā)票,入賬了,借:主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸,應(yīng)付賬款5萬,,23年供應(yīng)商紅沖了這筆發(fā)票,那么我23年賬上面是不是直接做一筆紅沖分錄就可以了?直接借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)5萬,貸應(yīng)付賬款付5萬。
老師,我們同一個設(shè)備當(dāng)時入賬分成了兩個固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險,發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實(shí)付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報退稅申報一票,成本核算時只核算申報退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報銷費(fèi)用,款已銀行支付,發(fā)票沒有,我應(yīng)該掛哪個會計科目好?
老師,請問增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個月進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn),還是下個月報稅前進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn)?
老師,每個月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負(fù)率嗎?
什么樣的借款合同需要計提印花稅
老師 問下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場給機(jī)器人補(bǔ)漆的差旅費(fèi) 我們可以直接打給他嗎
請問個人借給公司的錢,沒有利息,簽了協(xié)議,這個要交印花稅嗎