12月份先暫估成本。 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
老師你好,請問12月份預付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業(yè)務成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
老師您好,我公司在12月份收到業(yè)務款,當月開了增值稅發(fā)票,但是未付成本出去,確定一月份會轉出成本,那我會計分錄可以做,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 嗎?
老師您好,請教一個問題,我們公司2020年11月和12月是小規(guī)模納稅人,購進貨物發(fā)票未回,當月已經(jīng)銷售完,也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫和結轉成本?2021年2月份發(fā)票可能才開得回來,如果對方開了發(fā)票回來,我又應該如何做賬?從2021年1月份我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人。麻煩老師指點一下!
老師你好,2021年12月份,公司發(fā)生一筆業(yè)務,對方貨款已付,我們發(fā)票也開了,但是我們的成本發(fā)票是1月份才到的,是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務成本怎做分錄
你好,老師,我們是服務小規(guī)模,3月份暫估了成本,4月收到發(fā)票怎么做賬呢 借:主營業(yè)務成本-主營業(yè)務成本-暫估 5000 貸:銀行存款-5000 3月份是這樣的做的。4月份收到發(fā)票了怎么入?還是說直接把票夾在3月份里面?
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
如果發(fā)票到了再怎么做
您好,把這個暫估的分錄紅字沖回。再做正常的采購分錄。
開發(fā)票給客戶,1個點的征收率,這個怎么做主營業(yè)務收入。不滿45萬元的,不交增值稅
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費/應交增值稅(減免稅額)