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老師你好,2021年12月份,公司發(fā)生一筆業(yè)務,對方貨款已付,我們發(fā)票也開了,但是我們的成本發(fā)票是1月份才到的,是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務成本怎做分錄

2022-01-13 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 13:09

12月份先暫估成本。 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶1757 追問 2022-01-13 13:15

如果發(fā)票到了再怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-13 13:16

您好,把這個暫估的分錄紅字沖回。再做正常的采購分錄。

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快賬用戶1757 追問 2022-01-13 13:20

開發(fā)票給客戶,1個點的征收率,這個怎么做主營業(yè)務收入。不滿45萬元的,不交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-13 14:17

借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費/應交增值稅(減免稅額)

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12月份先暫估成本。 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-01-13
你好,可以這么做的。
2020-12-21
同學您好,按照權責發(fā)生制的原則,應該12月份的做在去年的,
2021-04-17
你好? ? 那你們租期是好久到好久的???
2021-01-18
你好 借預付賬款 貸銀行存款 按發(fā)票入賬 借 庫存商品 貸預付賬款 不能抵扣
2021-01-10
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