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22年收到成本發(fā)票,入賬了,借:主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸,應(yīng)付賬款5萬,,23年供應(yīng)商紅沖了這筆發(fā)票,那么我23年賬上面是不是直接做一筆紅沖分錄就可以了?直接借主營業(yè)務(wù)成本負5萬,貸應(yīng)付賬款付5萬。

2024-01-01 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-01 17:50

您好,是的,是23年發(fā)生退貨了,我們收入也應(yīng)該有負數(shù)才匹配,因為從分錄來看是買了就賣,客戶退貨還有供應(yīng)商退貨的分錄

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快賬用戶1215 追問 2024-01-01 17:53

明白老師,因為是服務(wù)成本發(fā)票,沒有貨物,當時入賬就是,借主營收入-服務(wù)成本,貸 應(yīng)付賬款。。。那我按我上面這樣同樣錄一筆紅沖分錄可以吧

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齊紅老師 解答 2024-01-01 17:54

您好,可以的哦,5萬元金額也不大,

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您好,是的,是23年發(fā)生退貨了,我們收入也應(yīng)該有負數(shù)才匹配,因為從分錄來看是買了就賣,客戶退貨還有供應(yīng)商退貨的分錄
2024-01-01
您好,是的,是這樣操作即可
2024-07-03
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
同學(xué)您好,那就是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估負數(shù)
2024-01-09
借:應(yīng)付賬款-暫估 100 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商80 ? ? ?利潤分配-未分配利潤20
2025-05-07
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