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老師,21年的利息收入會(huì)計(jì)分錄有錯(cuò)誤改怎么改呢

老師,21年的利息收入會(huì)計(jì)分錄有錯(cuò)誤改怎么改呢
2022-06-06 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-06 09:53

你好,這樣做調(diào)整分錄 借:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 貸:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入

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快賬用戶6408 追問 2022-06-06 09:59

老師,我是把利息收入寫到貸方了,是不是錯(cuò)的,應(yīng)該在借方?jīng)_財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是

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齊紅老師 解答 2022-06-06 10:03

你好,利息收入,可以計(jì)入借方負(fù)數(shù),也可以計(jì)入貸方正數(shù),兩種方式都是可以的

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快賬用戶6408 追問 2022-06-06 10:04

好的,謝謝老師,那我這就不用調(diào)了

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齊紅老師 解答 2022-06-06 10:09

你好,需要調(diào)整,因?yàn)槟忝骷?xì)科目錯(cuò)誤了?

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你好,這樣做調(diào)整分錄 借:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 貸:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入
2022-06-06
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做正確的
2021-12-24
可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2023-06-27
你好,少做了嗎?借預(yù)收賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸銀行存款
2024-05-27
同學(xué)你好 分錄是沒錯(cuò)的 你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎
2024-04-10
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