同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個月計(jì)提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 計(jì)提是借管理費(fèi)用房租14166.67 貸其他應(yīng)付款房租 銀行付款是借其他應(yīng)付款房租 貸銀行存款。
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個月計(jì)提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 以前計(jì)提是借管理費(fèi)用房租14166.67 貸其他應(yīng)付款房租 銀行付款是借其他應(yīng)付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊
我公司是平臺銷售的,21年按銀行確認(rèn)收入,今天21年的客戶要開發(fā)票,我怎么做會計(jì)分錄呢,原來已經(jīng)借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了
2021年的貸款利息發(fā)票沒來,會計(jì)分錄做的是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,發(fā)票2022年3月才開,我現(xiàn)在要不要把21年的利息計(jì)入21年,但我21年4季度的所得稅交了,我怎么改呀?
請教老師,我們21年支付銀行的貸款利息,在22年開來了專票,22年12月認(rèn)證了,在21年是做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,22年來專票并認(rèn)證可以怎么做憑證,是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,都怎么做憑證呢?謝謝
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)收款 這樣就行 不用改去年的
老師意思是我取得發(fā)票是借:企業(yè)所得稅未分配利潤貸:其他應(yīng)收款,那企業(yè)所得稅匯算清繳時,要調(diào)減嗎?
同學(xué)你好 對的 要調(diào)減的
老師我可不可3月收到發(fā)票后,直接計(jì)入今年的費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出貸:其他應(yīng)收款
同學(xué)你好 對的 這個可以的
老師我這個利息支出有50多萬,計(jì)入22年有問題嗎?
同學(xué)你好 這么多 那你用利潤分配未分配利潤調(diào)整