你好 這個(gè)超過(guò)4000是按照20%的,4000以內(nèi)是減800的
老師,管理費(fèi)用里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是滿足按發(fā)生額的60%扣除,不超過(guò)銷售收入的千分之5(是要同時(shí)滿足2個(gè)要求,還是其中二選一)
老師,銷售貨物,滿100返還現(xiàn)金20,這20元是不是記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,而且在所得稅前不能扣除?
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過(guò)4000元的,定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費(fèi)用。 其計(jì)算公式為: (1)每次收入不超過(guò)4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過(guò)20000元的部分 20% 2、超過(guò)20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過(guò)50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000 對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收這句話怎么理解?這個(gè)跟正常工資薪金超額累進(jìn)計(jì)稅不一樣???
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)扣稅,現(xiàn)在還有不滿4000元的費(fèi)用扣除800,超過(guò)4000元的扣除費(fèi)用數(shù)是20%的規(guī)定么? 還是不管滿不滿都是扣除20%?
老師 這里為啥要減120? 個(gè)人所得稅的修繕費(fèi)用800和不超過(guò)4000部分扣除800元,可以同時(shí)扣除嗎? 修繕費(fèi)用是不是只有在計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候才能扣除,計(jì)算房產(chǎn)稅不能扣除?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
非居民個(gè)人呢?
非居民個(gè)人是一樣計(jì)算的啊,又不是計(jì)算工資薪金
如果我去年(1-12月)一年沒(méi)發(fā)勞務(wù)費(fèi)給非居民個(gè)人,今年6月一次發(fā),每個(gè)月稅后3000,總共發(fā)36000元。 稅前數(shù)應(yīng)該是多少?計(jì)算過(guò)程?
你好 設(shè)置稅前工資為X (X%2B800)*20%=3000 這樣計(jì)算的
不對(duì)吧,一次性發(fā),稅的總額還能讓你按照3000來(lái)算么?這樣算出每個(gè)月的稅,乘以12個(gè)月算一年的稅?
你算一年的,總是要先算一個(gè)月的
不對(duì),我覺(jué)得老師算法有問(wèn)題。
這種應(yīng)該不是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)題
是的,你覺(jué)得老師算法有問(wèn)題。
你報(bào)稅時(shí)候,你是填不了3000的,所所以你不可能按照3000算每個(gè)月,然后再乘以12
你肯定是發(fā)多少,填多少,以前沒(méi)發(fā)的累計(jì)到現(xiàn)在,那就適用超額累進(jìn)稅率了
你這個(gè)要先算一個(gè)月的,然后再算12個(gè)月的數(shù)據(jù)