你好,最高不超過銷售收入的千分之5
老師,管理費用里的業(yè)務(wù)招待費是滿足按發(fā)生額的60%扣除,不超過銷售收入的千分之5(是要同時滿足2個要求,還是其中二選一)
老師你好 關(guān)于招待費 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 這個60% 意思是我一百的發(fā)票只能扣60是嗎?
老師好,企業(yè)所得稅對業(yè)務(wù)招待費的扣除要求是實際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低扣除,那如果沒有收入的公司怎么處理呢
老師好,企業(yè)所得稅對業(yè)務(wù)招待費的扣除要求是實際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低扣除,那如果沒有收入的公司怎么處理呢
老師,業(yè)務(wù)招待費怎么劃分,一般分為銷售費用-業(yè)務(wù)招待費和管理費用-招待費,這2個科目分別包含哪些?再就是所得稅稅前扣除的時候,是不是這個銷售費用-招待費正??梢钥郏@個管理費用招待費需要按發(fā)生額的60%最高不超營業(yè)收入的萬分之五呢?
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進(jìn)項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
情況是現(xiàn)在有好幾家公司,需要分別分?jǐn)偣芾碣M用,怎么個分?jǐn)偡?2020年開始籌劃)
你好,按銷售收入占比分?jǐn)倛箐N的比例
老師,具體怎么做
你好,總共能扣多少的招待費,按各個銷售收入占全部的收入比例來分配,