你好 借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本
那個(gè)上面顯示的附件一共是四張,一張是發(fā)票,一張付款申請(qǐng)單一張是銀行的電子回單,還有一張固定資產(chǎn)的驗(yàn)收單,一共有四張單子。(老師會(huì)計(jì)分錄怎么做)
有一張投資協(xié)議一張資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告摘要以及一張固定資產(chǎn)驗(yàn)收單如何填寫會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問上如果客人給我們模具費(fèi),然后模具是屬于客人的資產(chǎn),那我們應(yīng)該如何有張如何做會(huì)計(jì)分錄?如果產(chǎn)品訂單達(dá)到一定量以后退回已收的模具費(fèi)又怎樣做分錄,模具是入固定資產(chǎn)還是制造費(fèi)用之類?謝謝
我單位要注銷,需要填所得稅清算申報(bào)表,有資產(chǎn)處置損益,我不會(huì)填,其實(shí)我單位有貨幣資金 有其他應(yīng)收款還有固定資產(chǎn),這張表不會(huì)。 分別是賬面價(jià)值,計(jì)稅基礎(chǔ),可變現(xiàn)凈值,想問一下,這三列怎樣填寫 比方說貨幣資金的
我司為投資性房地產(chǎn),年末評(píng)估出房產(chǎn)增值200萬,這會(huì)計(jì)分錄要怎么做,固定資產(chǎn)卡片要去更改嗎,如果不更改固定資產(chǎn)卡,將單獨(dú)入一筆會(huì)計(jì)分錄可以嗎
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)以及一張付款期限為一個(gè)月的銀行匯票多余款收賬通知如何做賬
你好,其他問題需要重新提問的