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2018年單位職工還借的備用金,記科目,2019年政府會計制度實施,請問如何調(diào)賬? 借款時記賬憑證: 借:其他應收款 貸:銀行存款 后期還款存入銀行,誤記為: 借:銀行存款 貸:其他收入 現(xiàn)在執(zhí)行政府會計制度如何調(diào)賬,請指導,謝謝!

2020-08-25 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-25 10:45

財務會計的分錄只能沖銷更正處理。 沖銷的分錄是: 借:銀行存款 負數(shù) 貸:其他收入 負數(shù) 同時更正分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應收款

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快賬用戶7103 追問 2020-08-25 10:45

不用記預算會計嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 10:47

你的預算會計前期已經(jīng)做了賬務處理。與預算會計無關(guān)。你是財務核算會計,進行調(diào)賬。

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快賬用戶7103 追問 2020-08-25 10:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-25 10:51

祝學習進步,工作順利

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財務會計的分錄只能沖銷更正處理。 沖銷的分錄是: 借:銀行存款 負數(shù) 貸:其他收入 負數(shù) 同時更正分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應收款
2020-08-25
你好,這個借固定資產(chǎn),貸銀行存款。
2025-05-12
您好,現(xiàn)在是又把這部分退回了嗎
2023-07-20
你好! 預算會計可以補做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸財政撥款結(jié)余
2021-06-09
你好,同學 正常處理,之前分錄沖紅,然后做一個正確分錄,
2021-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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