你好。學(xué)員,固定資產(chǎn)處置損益13000要先結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,報表就可以對上了
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤這項(xiàng)的年初余額+利潤表中的本年累計的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤數(shù)差額就是這筆6000元。請問該如何處理
小規(guī)模公司售賣了一輛舊車,固定資產(chǎn)處置損益13000,期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤;在利潤表里怎么體現(xiàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表差額13000
老師,因2021年少提了固定資產(chǎn)折舊400元,故在2022年補(bǔ)提,做了分錄1、借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊;2、借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。2022年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表中利潤總額期末余額與資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤余額形成差額400,請問要如何處理呢
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤,22年一月補(bǔ)做分錄(借:利潤分配 貸:本年利潤),22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額,,如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表期末金額是21和22年合計,現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
老師,7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里,大概金額是二十多萬,但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤,這個勾稽關(guān)系對不上,差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯了呢?我已經(jīng)看了好多次了沒檢查出哪里出錯了,請老師指教
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
是先對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師
是先對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,是的
老師 還是差呀
老師 你看我利潤表里缺項(xiàng)目嗎
缺了資產(chǎn)處置損益科目, 你們?nèi)绻麤]有這個科目,計入營業(yè)外收入中
已經(jīng)在會計科目中加了資產(chǎn)處置損益這個科目 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里 了;可是利潤表里沒有這個科目 怎么加上去呢
增加行,增加公式,學(xué)員,