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1、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購入塑料制品,進(jìn)貨價(jià)值200萬元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣350萬元,退稅率假定為11%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 2、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人處購得兒童服裝用于出口,進(jìn)貨價(jià)值600萬元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣870萬元,退稅率假定為9%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 3、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 4、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品10 000件,單價(jià)60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。
1、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購入塑料制品,進(jìn)貨價(jià)值200萬元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣350萬元,退稅率假定為11%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 2、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人處購得兒童服裝用于出口,進(jìn)貨價(jià)值600萬元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣870萬元,退稅率假定為9%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 3、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 4、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品10 000件,單價(jià)60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。
江蘇紅光食品廠是增值稅一般納稅人,其出口貨物的征稅率為13%,退稅率為10%。2020年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為600萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款78萬元,貨已入庫。上期期末留抵稅額15萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額為400萬元,銷項(xiàng)稅額為52萬元。本月出口貨物銷售折合人民幣500萬元。試計(jì)算該企業(yè)本期免抵退稅額、應(yīng)退稅額、免抵稅額,并做出賬務(wù)處理。
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為一般計(jì)稅方法納稅人,適用的增值稅稅率為13%,退稅率為13%。7月外購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額26萬元,原材料已驗(yàn)收入庫。當(dāng)月進(jìn)口保稅料件一批,到岸價(jià)格折合人民幣160萬元,已按實(shí)耗法向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》。當(dāng)月出口貨物的離岸價(jià)格折合人民幣480萬元,內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為80萬元。該企業(yè)上期期末留抵稅額5萬元。假設(shè)該企業(yè)進(jìn)料加工復(fù)出口業(yè)務(wù)符合相關(guān)規(guī)定,計(jì)劃進(jìn)口總值為1800萬元,計(jì)劃出口總值為6000萬元。試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的免、抵、退稅額。
外貿(mào)公司2021年4月從生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明銷售額300 000元,增值稅39 000元。當(dāng)月該批化妝品全部出口取得銷售額400 000元。當(dāng)月該批化妝品全部出口實(shí)現(xiàn)銷售額400 000元, 增值稅出口退稅率為10%。 計(jì)算該公司出口化妝品應(yīng)退的增值稅額和消費(fèi)稅額,并做賬務(wù)處理
2024年新公司,匯算清繳中沒有需要納稅調(diào)整項(xiàng)目,可以不填這個(gè)表不
老師,開發(fā)票,金額和單價(jià)已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問問對(duì)方公司是一般人,專票普票稅點(diǎn)都是13,如果對(duì)外開票購買方?jīng)]指定哪種票,那開專票還是普票合適
企業(yè)開辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開辦費(fèi)的什么明細(xì)科目
請(qǐng)問,自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報(bào)印花稅時(shí),自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請(qǐng)問我給客戶開票100萬,現(xiàn)在退回10萬貨款,可不可以在原來的發(fā)票部分沖紅
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,企業(yè)購入一臺(tái)車,發(fā)票開具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
你好,計(jì)算如下 ,請(qǐng)參考