你好,學(xué)員,耐心等一下
某外貿(mào)公司(增值稅一般納稅人,具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán))2021 年1 月從生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)高檔化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款25萬元,增值稅3.25萬元,支付購買高檔化妝品的運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,當(dāng)月該批高檔化妝品全部出口取得銷售收入35萬元。該批高檔化妝品增值稅退稅率為13% ,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15% ,計(jì)算該外貿(mào)公司出口高檔化妝品應(yīng)退的增值 稅和消費(fèi)稅合計(jì)金額。 老師您好,請(qǐng)問這道題目里的運(yùn)費(fèi)是否是價(jià)外費(fèi)用呢,這里的運(yùn)費(fèi)是否需要交增值稅和消費(fèi)稅呢??jī)r(jià)外費(fèi)用的運(yùn)費(fèi)該如何界定呢?
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格150萬元。本月企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對(duì)外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格150萬元。本月企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對(duì)外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
某化妝品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額 200 萬元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票上注明的銷售額 22.6 萬元。計(jì)算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(均為應(yīng)稅化妝品,消費(fèi)稅率為15%) (1)銷售成套化妝品取得不含增值稅價(jià)款300 000元。 (2)當(dāng)月收回委托加工的化妝品直接出售,不含增值稅售價(jià)為100 000元,收回時(shí)受托方按其同類產(chǎn)品售價(jià)代收代繳消費(fèi)稅25 000元。 (3)為生產(chǎn)甲種化妝品,本月購入乙種化妝品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200 000元,當(dāng)月全部投入生產(chǎn)。 (4)將自產(chǎn)化妝品一批以福利形式發(fā)給本廠職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價(jià)計(jì)算價(jià)款為50 000元,成本價(jià)30 000元。 (5)將護(hù)膚品、化妝品裝入禮盒送給關(guān)系單位,不含稅售價(jià)為20 000元。 根據(jù)以上資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅額。
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
請(qǐng)問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡(jiǎn)易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營(yíng)出口的公司正常經(jīng)營(yíng),可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
1.購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款339000 2.確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等400000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300000 貸:庫存商品300000 4.根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)9000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)9000 5.貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)30000 6.收到出口退稅款: 借:銀行存款30000 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)30000