您好 請問沒有專項(xiàng)附加扣除嗎
老師,1、每月應(yīng)發(fā)工資5000元,交完社保1760元,實(shí)發(fā)3240元。年底年終獎10萬元應(yīng)交多少個稅?。 2、月發(fā)工資5000元,交完社保1760元,實(shí)發(fā)3240元.年底年終獎15萬元。應(yīng)交多少個稅?" 3、每月應(yīng)發(fā)工資5000元,交完社保1760元,實(shí)發(fā)3240元。年底年終獎6萬元。應(yīng)交多少個稅?老師,我不會算個稅,你可以把步驟和方法講解一下嗎,然后列式算出來最后要交多少個稅嗎
老師好。去年每個月取得2萬元勞務(wù)報酬,一共24萬,沒有其他收入,每個月預(yù)繳3200元稅款,一共已預(yù)繳稅款38400元。沒有填報專項(xiàng)附加扣除,靈活就業(yè)人員,社保繳費(fèi)較少,專項(xiàng)扣除可以忽略不計(jì)。請問匯算清繳時是否按如下方法計(jì)算?謝謝。 應(yīng)納稅額=240000×80%-60000=132000元 適用稅率應(yīng)該是10% 應(yīng)繳稅款=132000×10%-2520=10680元 應(yīng)退稅款=預(yù)繳38400-應(yīng)繳10680=27780 匯算清繳后,稅局退稅27780元。
老師,請問:22年我資加上年終獎共168200元,社保5355元,全年共應(yīng)交多少個稅?(168200-5355-60000)*10%-2520=7764.5元對嗎?
老師,請問這道題怎么做 李某是中國居民,2021年全年取得的各項(xiàng)所得如下: (1)1-12月每月工資薪金收入20000元,每月按規(guī)定繳付的社會保險費(fèi)和住房公積金為3000元,“專項(xiàng)附加扣除”信息為:子女教育1000元、住房貸款利息1000元、贍養(yǎng)老人支出分?jǐn)?000元。 (2)2月從A單位取得勞務(wù)報酬收入3000元。 (3)12月取得年終獎30000元(李某選擇單獨(dú)計(jì)算納稅)。 要求:計(jì)算李某2021年全年應(yīng)納的個人所得稅。 個人所得稅稅率表 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得 稅率 速算扣除數(shù) 1 36000元以下的部分 3% 0 2 36000-144000的部分 10% 2520 3 144000-300000的部分 20% 16920 … … … …
劉某為工程師,全年的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共63500元,2021年收入如下:(1)取得工資、薪金168000元;(2)取得勞務(wù)報酬36000元;(3)取得特許權(quán)使用費(fèi)12000元;(4)一筆中國銀行存款到期獲得利息收入30000元,單位集資利息收入20000元;(5)每月收取房屋租金5000元。(6)7月購物抽獎所中獎品價值4000元。請計(jì)算:(1)年終匯算清繳,劉某綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅。綜合所得個稅168000加36000*80%?12000*70%*80%-60000-63500)*10%-2520。特許權(quán)使用費(fèi)不應(yīng)該乘80%嗎,為什么不用算456的所得稅
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費(fèi)用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費(fèi)用他做了25萬,對不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報消費(fèi)稅嗎
請問一下老師,公司給員工買的五險一金屬于福利嗎?匯算清繳時要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除?。恐x謝
老師,你看處理這樣行不,第一行職工薪酬我按他做的成本費(fèi)用填,第二行我按他申報的個稅填,個稅申報不是按收付實(shí)現(xiàn)制嗎,支付部分去年的工資,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么?不是高新技術(shù)企業(yè)只要滿足了這些條件和要求,也可以扣除是嗎?
公司買的車用,現(xiàn)在又賣了出去二手車,現(xiàn)在填增值稅報表填哪個稅率,,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除政策只有高新技術(shù)企業(yè)才有資格扣除嗎?
沒有,就只有社保
全年應(yīng)該繳納個人所得稅(168200-5355-60000)*0.1-2520=7764.5
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師,工資10萬,沒有社保,專項(xiàng),要交個稅交多少?有12萬工資里面匯算清繳時不用交個稅的嗎
12萬工資里面匯算清繳時不用補(bǔ)交個稅 但是平時按月發(fā)放的時候申報繳納的要一樣交
老師,平常每月5000,年終獎40000元,沒有社保和個稅,年工資12萬里面,這樣要交個稅嗎?
要交的 因?yàn)槭瞧綍r就要單位申報 單位申報的時候就交了
那12萬里面?zhèn)€稅匯算清繳時會退回來?
不會的 因?yàn)楸緛砭鸵?如果兩次所得 每處5000 平時兩個單位分別申報 不需要繳稅 然后匯算清繳的時候12萬 也不需要繳稅 是這個意思