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老師好。去年每個(gè)月取得2萬元勞務(wù)報(bào)酬,一共24萬,沒有其他收入,每個(gè)月預(yù)繳3200元稅款,一共已預(yù)繳稅款38400元。沒有填報(bào)專項(xiàng)附加扣除,靈活就業(yè)人員,社保繳費(fèi)較少,專項(xiàng)扣除可以忽略不計(jì)。請問匯算清繳時(shí)是否按如下方法計(jì)算?謝謝。 應(yīng)納稅額=240000×80%-60000=132000元 適用稅率應(yīng)該是10% 應(yīng)繳稅款=132000×10%-2520=10680元 應(yīng)退稅款=預(yù)繳38400-應(yīng)繳10680=27780 匯算清繳后,稅局退稅27780元。

2022-01-24 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-24 14:51

你好?看了您的算法?基本是對的 另外?不知這個(gè)24萬是不含增值稅或是稅后的 要是開發(fā)票了?且24萬是價(jià)稅合計(jì)的話?收入是按不含增值稅的部分算?

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快賬用戶7382 追問 2022-01-24 14:54

24萬是含稅的,沒有開增值稅發(fā)票。每次扣除了3200,實(shí)發(fā)是16800。

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快賬用戶7382 追問 2022-01-24 14:56

合同含稅總金額是24萬

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齊紅老師 解答 2022-01-24 15:04

沒開發(fā)票的話?這個(gè)一般就是這個(gè)算法了 但不過這個(gè)您是靈活用工平臺給辦理的還是自己辦理? 自己辦理沒開票有以后增值稅檢查風(fēng)險(xiǎn) 要是靈活用工平臺?一般就是給您按經(jīng)營所得扣除的 要是按經(jīng)營所得扣除的話?是否可以參與匯算清繳需要問下稅局或是平臺了(靈活用工平臺的話好多是核定個(gè)稅)

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快賬用戶7382 追問 2022-01-24 15:12

公司會計(jì)說公司不用抵扣所得稅的話就不用我開勞務(wù)費(fèi)增值稅發(fā)票,所以我就沒有開發(fā)票。

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快賬用戶7382 追問 2022-01-24 15:14

“自己辦理沒開票有以后增值稅檢查風(fēng)險(xiǎn)”,這個(gè)是什么風(fēng)險(xiǎn)?我的風(fēng)險(xiǎn)還是公司的風(fēng)險(xiǎn)?

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齊紅老師 解答 2022-01-24 15:17

增值稅風(fēng)險(xiǎn)是針對您這邊,稅局這邊有一個(gè)情況?可以能您不涉及增值稅繳納,臨時(shí)稅務(wù)登記按小規(guī)模算目前季度收入小于45萬不繳納增值稅, 但是不稅務(wù)臨時(shí)登記?不享受這個(gè)政策 就看后期稅局檢查到是否認(rèn)可可以按小規(guī)模情況出(目前的情況看是稅局是否檢查到) 他們那邊是所得稅的問題,他們那邊是沒有發(fā)票不抵扣

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齊紅老師 解答 2022-01-24 15:18

目前的稅收情況是按您這個(gè)申報(bào)個(gè)稅 可以正常去享受個(gè)稅退稅情況 增值稅是做友情提示

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快賬用戶7382 追問 2022-01-24 15:22

謝謝老師提醒,我還想問一下,臨時(shí)稅務(wù)登記個(gè)人是否可以做?是不是我做了臨時(shí)稅務(wù)登記,就可以享受45W免稅的政策,增值稅的風(fēng)險(xiǎn)也就解除了?

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齊紅老師 解答 2022-01-24 15:30

這個(gè)您個(gè)人可以去稅局做 可以和稅局溝通確認(rèn)下 如果做了臨時(shí)稅務(wù)登記?可以享受季度45萬?普票的增值稅減免的優(yōu)惠 可以電話問下稅局大廳?可以不用報(bào)姓名?先咨詢問下

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你好?看了您的算法?基本是對的 另外?不知這個(gè)24萬是不含增值稅或是稅后的 要是開發(fā)票了?且24萬是價(jià)稅合計(jì)的話?收入是按不含增值稅的部分算?
2022-01-24
前三個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳各自為 (30000-5000-4500-2000)*3%=555 (30000-5000-4500-2000)*2*0.1-2520-555=625 (30000-5000-4500-2000)*3*0.1-2520-555-625=1850 全年預(yù)繳 (36-6-0.45*12-2.4)*0.2-1.692=2.748萬元
2021-12-11
你好稍等下計(jì)算過程
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你好需要計(jì)算這個(gè)
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第一問 五千的勞務(wù)報(bào)酬5000*(1-20%)*20%=800
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