您好 借:工程施工-合同成本-機械使用費-折舊費 貸:累計折舊 確認收入后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本 按照完工進度百分比方法結(jié)轉(zhuǎn)
建筑施工企業(yè)掛在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金額,后面工程完工了,工程施工與工程結(jié)算科目對沖,對沖完后,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本?是工程完工的時候才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入和成本嘛?還是對應收到多少工程款收入,就結(jié)轉(zhuǎn)多少?
請教,老師!機械作業(yè)單獨設置的科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面還是先結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工/機械作業(yè)再從工程施工里面結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,請老師把會計分錄演示一下,謝謝!
建筑行業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,是不是有幾種方法借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本-材料費,機械費、期間費用,這兩種有都對嗎,什么時候使用,有什么區(qū)別?
建筑企業(yè)的工程施工里面機械累計折舊,分錄怎么寫?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,按什么方法結(jié)轉(zhuǎn)?
建筑行業(yè)期末工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本時,工程施工下面有很多明細科目,結(jié)轉(zhuǎn)時數(shù)據(jù)怎么統(tǒng)計,看哪個地方
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
老師可以舉例子給我聽聽完工比例法?
比如收入100 預計總成本60 完工30% 收入100*0.3=30? 成本60*0.3=18