如果全年工資薪金金額不超過(guò)6萬(wàn)可以不用匯算 但是你的主管稅務(wù)局為了完成任務(wù) 非要做 那就沒(méi)辦法了 必須要做
個(gè)體戶匯算清繳,個(gè)體戶法人有經(jīng)營(yíng)所得,也有工資薪金所得(在其他公司發(fā)放的工資),在個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)需要往一塊匯總嗎?若需要匯總到一塊應(yīng)該怎么操作呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司一共四個(gè)人,四個(gè)人工資都從沒(méi)有繳納過(guò)個(gè)稅,他們的個(gè)人所得稅匯算清繳還需要操作嗎?他們都不會(huì)操作。
老師您好,我想問(wèn)一下我們公司有個(gè)員工在個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅,但是他一直不操作不補(bǔ)稅,公司能給他補(bǔ)這個(gè)稅款嗎?應(yīng)該怎么操作
個(gè)體經(jīng)營(yíng)會(huì),去年沒(méi)有收入,需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?公司員工,工資都是四千多,需要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人匯算清繳員工都需要辦理嗎?一年沒(méi)有超過(guò)六萬(wàn)的也需要嗎?具體怎么操作
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬(wàn),匯算來(lái)不了票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
好的,只有對(duì)稅務(wù)局不通知,我可以不做了,謝謝老師
是的 同學(xué)?祝你工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問(wèn)后給老師一個(gè)評(píng)價(jià)??