您好,不超過(guò)6萬(wàn)的不需要的,這個(gè),就是登錄個(gè)稅APP,有一個(gè)匯算清繳,上邊直接點(diǎn)
老師好,員工每個(gè)月都有提成獎(jiǎng)金,人均過(guò)萬(wàn),工次也過(guò)萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)要怎么樣合理避個(gè)稅?有具體一點(diǎn)的操作建議嗎?
老師 個(gè)稅年度匯算是不超過(guò)12萬(wàn)就不需要做匯算清繳嗎 我司有員工工資一個(gè)月6800 需要辦嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司一共四個(gè)人,四個(gè)人工資都從沒有繳納過(guò)個(gè)稅,他們的個(gè)人所得稅匯算清繳還需要操作嗎?他們都不會(huì)操作。
老師好!請(qǐng)問(wèn)員工工資每個(gè)月都沒超過(guò)5000元,需要辦理匯算清繳嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人匯算清繳員工都需要辦理嗎?一年沒有超過(guò)六萬(wàn)的也需要嗎?具體怎么操作
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
那就是個(gè)人超過(guò)6萬(wàn)的直接在APP上點(diǎn),按流程來(lái),公司不用管是嗎
嗯對(duì),是這意思的哈
平時(shí)申報(bào)個(gè)稅工資的時(shí)候,超過(guò)生計(jì)費(fèi)的都如實(shí)進(jìn)行專項(xiàng)附加扣除了,那匯算的時(shí)候只要核實(shí)一下就行了吧
嗯對(duì),只要合核實(shí)就可以的這個(gè)
那一年12個(gè)月沒有填滿專項(xiàng)附加扣除的金額,是不是可以在匯算清繳中補(bǔ)上
對(duì),那樣的話是補(bǔ)的