您好,要的,B表0申報(bào)也要申報(bào), 原來還有員工發(fā)工資呀,員工工資要申報(bào)個(gè)稅,不管有沒有要交個(gè)稅, 我們B表沒有收入有成本費(fèi)用一樣的要匯繳的
老師好,個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)人所得稅也需要匯算清繳嗎?
個(gè)體戶匯算清繳,個(gè)體戶法人有經(jīng)營所得,也有工資薪金所得(在其他公司發(fā)放的工資),在個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)需要往一塊匯總嗎?若需要匯總到一塊應(yīng)該怎么操作呢?
我公司員工工資都是4500左右。需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
個(gè)體工商戶需要做經(jīng)營所得個(gè)稅匯算清繳嗎
客戶是一個(gè)個(gè)體工商戶,每月給法人報(bào)的有個(gè)稅,經(jīng)營所得已經(jīng)匯算清繳了,那法人的工資那一部分還需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
個(gè)體戶的個(gè)人所得稅匯算清繳到多會(huì)結(jié)束?公司和個(gè)體戶一樣?
您好,早結(jié)束了,3.31日就結(jié)束了,快去申報(bào)
個(gè)體戶的報(bào)過了,公司的個(gè)人所得稅綜合匯算清繳,員工工資都是三千五,這個(gè)需要匯算嗎?
您好,哦哦,這個(gè)不急,到6.30 可以不匯繳的 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,納稅人年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無需辦理年度匯算: 1.納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過12萬元的; 2.納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元的; 3.納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的