學(xué)員你好,按照當(dāng)月實(shí)際開具的凈額確認(rèn)
我們租賃收入,8月確認(rèn)一筆未開票收入是跨年的,沒有開具發(fā)票,9月開具了,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)是跨年的,又是金額較大,所以把8月憑證沖回,9月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,這樣造成增值稅申報(bào)表附表一未開票收入為負(fù)數(shù),稅額為為負(fù)數(shù),1這樣有沒有關(guān)系嗎? 2正確的應(yīng)該怎么填 3賬務(wù)處理有沒有問題
老師您好:公司3月份開具的普票當(dāng)月已確認(rèn)收入,上個(gè)月發(fā)現(xiàn)買錯(cuò)了開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開具的,報(bào)稅的話收入確認(rèn)多少呢,如果一個(gè)月內(nèi)不同的業(yè)務(wù)開具的有正數(shù)和負(fù)數(shù),是不是抵減后確認(rèn)收入是嗎
你好老師,比如今年4月份我單位開的一張發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,不管對(duì)方認(rèn)不認(rèn)證,他都不需要退回來,通過開具紅字信息表,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,在開具正確發(fā)票就行了對(duì)嗎? 如果開具的是普票的話,處理方式一樣嗎?
老師您好,我們公司1月份發(fā)生了銷售收入業(yè)務(wù),但當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入,然后9月份才開具發(fā)票,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說要放在1月份來申報(bào),那我們開具的發(fā)票日期是9月份的如何做賬呢?
老師,您好。我們上個(gè)月收到一張發(fā)票,付款且認(rèn)證抵扣后發(fā)現(xiàn)對(duì)方稅率開具錯(cuò)誤。本月退回重開后的賬務(wù)處理怎么做呢?新收到的正確的發(fā)票該怎么入賬呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師意思就是 比如這個(gè)月開具了兩張發(fā)票,一張10萬,另一張是-8萬,就按照2萬來確認(rèn)收入對(duì)嗎
是的,你的理解完全正確