同學(xué),你好 普通發(fā)票就不需要紅字信息表,直接開具紅字發(fā)票就行
老師,有一張進(jìn)項(xiàng)票5月份我已認(rèn)證,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開具紅字信息表后對方把負(fù)數(shù)票開給我,后來發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個品項(xiàng)我寫錯了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對方的負(fù)數(shù)票是8月份開的。
老師,我們單位2021年1張專票開錯了, 今年1月份開具了紅字發(fā)票和新的正數(shù)發(fā)票 對方不小心撕毀 我方收到后本月開具的一正一負(fù)直接作廢, 重做將11月份開具的錯誤發(fā)票開紅字 再開正數(shù)發(fā)票 我這樣操作合適嗎
你好老師,比如今年4月份我單位開的一張發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)有錯誤,不管對方認(rèn)不認(rèn)證,他都不需要退回來,通過開具紅字信息表,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,在開具正確發(fā)票就行了對嗎? 如果開具的是普票的話,處理方式一樣嗎?
老師你好,我想問問對方開給我們專票是1月份的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,我想問原來對方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
你好老師,對方去年11月份給我們開了專票,今年3月份發(fā)現(xiàn)不對退回了未認(rèn)證,對方開具了紅字發(fā)票,有重新開了一張,我這邊需要做什么處理呢
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
嗯嗯,我還想問一下老師,如果對方?jīng)]有認(rèn)證,就等于這張票對方還沒有用呢,我給他開負(fù)數(shù)發(fā)票之后,他還需要把原來的一正一負(fù)的發(fā)票入賬嗎?
同學(xué),你好 沒有認(rèn)證,但是有可能入賬了
明白啦。 但是現(xiàn)在他把這個發(fā)票給我寄回來了,也沒有讓我重新開票,我該怎么處理呢
同學(xué),你好 直接紅字之前的分錄就行
好哩,謝謝了
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!