同學(xué) 這個(gè)這樣 借 銀行存款 5000000 ? ?貸 資產(chǎn)處置損益 5000000-450000 ? ? ? ???銷項(xiàng)稅 450000
(5)出售一棟辦公樓,出售收入640000元已存入銀行。該辦公樓的賬面原價(jià)為800000元,已提折舊200000元;出售過(guò)程中用銀行存款支付清理費(fèi)用10000元。銷售該項(xiàng)固定資產(chǎn)適用的增值稅為13%。會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
(5)出售一棟辦公樓,出售收入640000元已存入銀行。該辦公樓的賬面原價(jià)為800000元,已提折舊200000元;出售過(guò)程中用銀行存款支付清理費(fèi)用10000元。銷售該項(xiàng)固定資產(chǎn)適用的增值稅為13%。會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
甲公司出售一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,原始價(jià)值為5000000元,已提折舊3000000元,末計(jì)提減值準(zhǔn)備,實(shí)際出售價(jià)格為5000000元值稅800000元,款項(xiàng)收到存入銀行。做會(huì)計(jì)分錄
1.甲公司為增值稅一般納稅人,購(gòu)入一棟可直接使用的辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000000元,增值稅稅額為90000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。請(qǐng)寫出甲公司購(gòu)入辦公樓的分錄。(1筆)
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價(jià)款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計(jì)折舊為1150000元,減值準(zhǔn)備為250000元。請(qǐng)寫出固定資產(chǎn)出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)賬面價(jià)值的分錄。(1筆)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?