你好 借:固定資產(chǎn)?1000000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)90000,? ?貸:銀行存款 1090000
24.甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月購入一棟辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 20000、增值稅額180000元。當(dāng)月用銀行存款支付了款項(xiàng),辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。甲公司本年7 月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2020年6月1日,甲公司購入一幢商業(yè)大樓作為生產(chǎn)車間并交付使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000萬元,增值稅稅額為1800萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付。甲公司為增值稅一般納稅人。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,購入一棟可直接使用的辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000000元,增值稅稅額為90000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。請寫出甲公司購入辦公樓的分錄。(1筆)
5.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價(jià)款為5000000元,增值稅稅額為450000元,款項(xiàng)已存入銀行。請寫出甲公司收到出售價(jià)款和稅款時(shí)的分錄。(1筆)
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月購入一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10000000元、增值稅額900000元。另外,甲公司應(yīng)交契稅300000元,以上款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎