你好是的需要給對(duì)方的。
我們是購(gòu)買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要紅沖這張發(fā)票,我方已開具紅字信息表,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我嗎
開具紅字發(fā)票對(duì)方已抵扣有紅字信息發(fā)過來(lái),那對(duì)方發(fā)票抵扣聯(lián)還要寄給我們嗎?
老師對(duì)方已經(jīng)抵扣發(fā)票,開紅字信息表過來(lái)需要把沖紅發(fā)票給對(duì)方做賬嗎?
老師,銷售方發(fā)生貨物退回,采購(gòu)方發(fā)票已經(jīng)抵扣,采購(gòu)方開具紅字信息表。銷售方發(fā)票沖紅后,需要把沖紅的發(fā)票給對(duì)方郵寄過去嗎? 還有就是采購(gòu)方需要把原先開具的發(fā)票和紅字信息表,給我們寄回來(lái)嗎?
已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方讓開紅字信息表,對(duì)方開具紅沖發(fā)票,是否需要給我們一份,
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
也是給兩聯(lián)嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。