需要的,這樣方方便咱們查本年的累計(jì)數(shù)據(jù),要不還得分開統(tǒng)計(jì)
老師您好,以前是手工做賬,是個(gè)體戶,業(yè)務(wù)量不大,現(xiàn)金流量表之前一直沒做過,但軟件做賬要求錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)從哪獲取 固定資產(chǎn)沒有初始數(shù)據(jù),也不好估價(jià),怎么好錄入初始數(shù)據(jù)呀?!
老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
老師您好:年中建賬,報(bào)表的數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來呢?之前是手工賬,現(xiàn)在改為財(cái)務(wù)軟件 ,錄入起初需要錄入累計(jì)借貸方嗎
新接一家建筑公司賬務(wù),怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財(cái)務(wù)軟件里了,現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤表對不上數(shù)據(jù),現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤表數(shù)據(jù)對不上,怎么調(diào)整呢?給個(gè)建議,我先把利潤表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎?
老師您好!年中建賬,只錄入本年借貸方數(shù)可以嗎,因?yàn)殇浫肫谀?shù),新的軟件科目余額表,就會(huì)出現(xiàn)期初與期末余額一樣,怎么弄,舊的科目余額表是沒有期初的,只有本期發(fā)生額,本年累計(jì)數(shù),期末余額
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅?。?/p>
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報(bào)表已申報(bào)沒有扣款。忘記做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那現(xiàn)補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)扺扣,再更正申報(bào)那新的申報(bào)表會(huì)有顯示進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開票,對應(yīng)的稅額做憑證時(shí)是同樣記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價(jià)值變動(dòng),匯兌差異計(jì)算的是按購入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算對嗎?,先計(jì)按購入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算匯兌差異計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,再按期末減賬面這個(gè)賬面包含匯兌差異,計(jì)算公允價(jià)值變動(dòng),對不對
好的 我建賬時(shí)只錄入了期末余額,出具報(bào)表后發(fā)現(xiàn)利潤表累計(jì)數(shù)只是本期的金額,如何把前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過來呢
你前面的是手工帳,只能是把每月的加起來,手動(dòng)操作吧
您說的是報(bào)表里的數(shù)據(jù)是嗎
是的,把每月的利潤表加起來
意思就是在軟件里無法操作是吧只能導(dǎo)出報(bào)表后手動(dòng)更改,那資產(chǎn)負(fù)債表呢老師
是的,軟件里的模板千萬不要?jiǎng)?,那個(gè) 是有公式的,改錯(cuò)了很難糾正,資產(chǎn)負(fù)債表就是期末的數(shù),他不是期間報(bào)表
好的 老師因?yàn)槲移鸪鯖]有錄入累計(jì)數(shù) 是按照期末余額錄入的 那每月的資產(chǎn)負(fù)債表我怎么改啊 自己
這個(gè)就比較麻煩了,建議你導(dǎo)出來手動(dòng)改下吧,軟件是不能改了
那手動(dòng)改的話需要導(dǎo)出報(bào)表根據(jù)正確的余額表去錄入更改是嗎
不是不是,我指的是把財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來然后改數(shù)
老師資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)取自哪里啊
資產(chǎn)負(fù)債表的編制是科目余額表
老師 資產(chǎn)負(fù)債表我后面的期末數(shù)是對的 ,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)是根據(jù)上月期末余額錄入的,只是每月的年初數(shù)不對,那我只需要更改一下年初數(shù)就可以了是吧
是的是的,可以改下的