需要的,這樣方方便咱們查本年的累計數(shù)據(jù),要不還得分開統(tǒng)計
老師您好,以前是手工做賬,是個體戶,業(yè)務(wù)量不大,現(xiàn)金流量表之前一直沒做過,但軟件做賬要求錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)從哪獲取 固定資產(chǎn)沒有初始數(shù)據(jù),也不好估價,怎么好錄入初始數(shù)據(jù)呀?!
老師,我在年中接手了一個公司的賬,想換財務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來賬務(wù)的時候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務(wù)處理錯誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
老師您好:年中建賬,報表的數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來呢?之前是手工賬,現(xiàn)在改為財務(wù)軟件 ,錄入起初需要錄入累計借貸方嗎
新接一家建筑公司賬務(wù),怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財務(wù)軟件里了,現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來的財務(wù)報表和利潤表對不上數(shù)據(jù),現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤表數(shù)據(jù)對不上,怎么調(diào)整呢?給個建議,我先把利潤表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎?
老師您好!年中建賬,只錄入本年借貸方數(shù)可以嗎,因為錄入期末數(shù),新的軟件科目余額表,就會出現(xiàn)期初與期末余額一樣,怎么弄,舊的科目余額表是沒有期初的,只有本期發(fā)生額,本年累計數(shù),期末余額
集團本部組織廟會活動,抽調(diào)各子公司人員進行現(xiàn)場維護,購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
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您好,老師。 生產(chǎn)型進出口企業(yè),一般貿(mào)易出口收入,報關(guān)單上的金額是含稅還是不含稅呢?
法人或者股東借公司的錢需要簽協(xié)議嗎?有利息嗎?利息是多少合理
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
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你好老師,我公司有一個科技局的研發(fā)項目,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我咨詢了幾個老師,有說做營業(yè)外支出,有的說支出就從專項應(yīng)付款,到底怎么做分錄既符合稅務(wù)局的,又符合撥款單位要求??顚S茫?/p>
郭老師在嗎,有事情想請教
我是村黨組織領(lǐng)辦合作社,生產(chǎn)大豆油的,我想用豆餅換大豆油,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
集團本部和子公司人員吃工作餐,在本部報銷如何記賬?
好的 我建賬時只錄入了期末余額,出具報表后發(fā)現(xiàn)利潤表累計數(shù)只是本期的金額,如何把前幾個月的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過來呢
你前面的是手工帳,只能是把每月的加起來,手動操作吧
您說的是報表里的數(shù)據(jù)是嗎
是的,把每月的利潤表加起來
意思就是在軟件里無法操作是吧只能導(dǎo)出報表后手動更改,那資產(chǎn)負債表呢老師
是的,軟件里的模板千萬不要動,那個 是有公式的,改錯了很難糾正,資產(chǎn)負債表就是期末的數(shù),他不是期間報表
好的 老師因為我起初沒有錄入累計數(shù) 是按照期末余額錄入的 那每月的資產(chǎn)負債表我怎么改啊 自己
這個就比較麻煩了,建議你導(dǎo)出來手動改下吧,軟件是不能改了
那手動改的話需要導(dǎo)出報表根據(jù)正確的余額表去錄入更改是嗎
不是不是,我指的是把財務(wù)報表導(dǎo)出來然后改數(shù)
老師資產(chǎn)負債表的期末數(shù)取自哪里啊
資產(chǎn)負債表的編制是科目余額表
老師 資產(chǎn)負債表我后面的期末數(shù)是對的 ,因為我當(dāng)時是根據(jù)上月期末余額錄入的,只是每月的年初數(shù)不對,那我只需要更改一下年初數(shù)就可以了是吧
是的是的,可以改下的