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新接一家建筑公司賬務(wù),怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財(cái)務(wù)軟件里了,現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表對(duì)不上數(shù)據(jù),現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么調(diào)整呢?給個(gè)建議,我先把利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎?

2024-01-19 12:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-19 12:40

您好,其他請(qǐng)付款是資產(chǎn)負(fù)債表里的科目,是怎么對(duì)不上呢

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快賬用戶4602 追問(wèn) 2024-01-19 12:52

計(jì)提的勞務(wù)費(fèi)工資在借方,銀行發(fā)放時(shí)在貸方,就平了,但是明細(xì)賬里就不顯示發(fā)放的,只顯示計(jì)提的,導(dǎo)致余額對(duì)不上

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快賬用戶4602 追問(wèn) 2024-01-19 12:53

計(jì)提的勞務(wù)費(fèi)工資在借方,銀行發(fā)放時(shí)在貸方,就平了,但是明細(xì)賬里就不顯示發(fā)放的,只顯示計(jì)提的,導(dǎo)致余額對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2024-01-19 13:09

你好? 先確定一下這兩個(gè)分錄是否都做了 ? ? ? 1、計(jì)提? ? 借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本等? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? ?2、實(shí)際支付? ? 借:應(yīng)付職工薪酬? ? ?貸:銀行存款 還有就是計(jì)提工資一般是在當(dāng)月,發(fā)放的時(shí)候一般是在次月

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您好,其他請(qǐng)付款是資產(chǎn)負(fù)債表里的科目,是怎么對(duì)不上呢
2024-01-19
是應(yīng)該加進(jìn)去這個(gè),你這個(gè)差額是那個(gè), 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)(計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了)
2021-01-15
你好 看一下新錄入軟件的1月份期初數(shù)有沒有錯(cuò)誤,然后看一下新軟件1月份的科目余額表,對(duì)照一下老會(huì)計(jì)提供的報(bào)表期末數(shù)和本期數(shù),有差異,再看一下新軟件1月份錄入的憑證是不是有不對(duì)的地方
2022-02-28
您好!你這個(gè)編制了分錄后,重新給他們資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,他要的這些,也都已經(jīng)體現(xiàn)在表上了
2022-06-06
你好 是的。 正常是報(bào)表 和你申報(bào)系統(tǒng)的要一致的; 你如果改了的話 要去核對(duì) 一致就行的
2021-08-17
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