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老師,我在年中接手了一個公司的賬,想換財務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來賬務(wù)的時候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務(wù)處理錯誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?

2021-08-03 21:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-03 21:55

同學(xué)您好,可以根據(jù)他的期末余額錄入您軟件的期初,然后把1到6月份或1到7月份的累計發(fā)生額錄入您財務(wù)軟件期初余額里面的本年借方貸方累計發(fā)生額里面,有錯誤的話,您建賬以后再根據(jù)實際情況調(diào)整

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快賬用戶7814 追問 2021-08-03 21:58

老師,如果我重新建賬之后,想做原來分錄的紅沖,或者想查全年的明細是不是就查不了了呀

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齊紅老師 解答 2021-08-03 22:00

他應(yīng)該需要給您明細賬的打印的賬本的

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快賬用戶7814 追問 2021-08-03 22:04

那老師,我重新登賬的時候,可以修改科目么,還是必須按他原來的科目登記,然后記錄科目余額呀,比如說,原來他是其他應(yīng)付款有很多二級科目,但是我想改成輔助賬

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齊紅老師 解答 2021-08-03 22:06

最好是按照他原來科目的余額,如果是二級科目和輔助核算的話,你可以改為輔助核算,這樣的更方便一點

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同學(xué)您好,可以根據(jù)他的期末余額錄入您軟件的期初,然后把1到6月份或1到7月份的累計發(fā)生額錄入您財務(wù)軟件期初余額里面的本年借方貸方累計發(fā)生額里面,有錯誤的話,您建賬以后再根據(jù)實際情況調(diào)整
2021-08-03
您好 庫存現(xiàn)金 銀行存款 存貨 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 收入 成本 利潤
2022-05-28
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應(yīng)該先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,寫個情況說明書,等他批準完之后你再調(diào)賬,就跟你沒有任何關(guān)系了。你如果從頭開始調(diào)整的話,那你前期申報的數(shù)據(jù),財務(wù)報表、納稅申報表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個工作量挺大的,你應(yīng)該按照目前的數(shù)據(jù),對目前的數(shù)據(jù)進行調(diào)整。
2022-08-06
你好,你期初對不上的話,你申報給稅務(wù)局的是怎么做的?
2023-12-01
補上,少做補上,別的沒有問題只有這個有問題嗎,那這個補上,借未分配利潤 貸實收資本,
2020-09-22
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