對的是的,需要視同銷售,按你剩余的價值。

公司之前沒有賬,現(xiàn)在盤點建賬,固定資產(chǎn)已經(jīng)使用好多年了而且沒有發(fā)票,也沒給報銷,老板自己出錢,問題1老板如果現(xiàn)在要報銷的話還可以報嗎?是不是得讓他把發(fā)票開過來?開票金額按原價開? 問題2 如果報銷后我是不是得按原值進行入賬?
請教老師,公司的車輛進來后過一兩年再出售。 1,如果我轉入固定資產(chǎn)清理正常提折舊,等到我賣出去如果高于當時售價是按轉讓價繳納增值稅嗎?如果低于當時售價也要繳納增值稅嗎? 2,現(xiàn)在聽說有個政策可以一次性把車計入管理費用到2024年之前都可以。如果我當時沒計入固定資產(chǎn)沒提過折舊,這期間賣了賬務處理要交增值稅嗎?
A用房產(chǎn)對B投資,現(xiàn)在B要注銷,房產(chǎn)需轉回A,1、怎么轉回呢?2、轉回的話要交些什么稅?還有房產(chǎn)現(xiàn)在又評估了,賬面凈值70多萬,評估值230多萬,3、如果轉回房產(chǎn)A的賬務處理是怎么樣的呢?如果沒注銷之前按銷售給A處理的話 都是國有企業(yè)需要評估嗎?B是A的全資子公司
老師,我們公司每個月都不交稅,有留抵的,需要結轉增值稅嗎?應交增值稅,銷項稅沒有轉出過。貸方應繳稅費應交增值稅銷項稅一直累計的。只是進項稅勾選認證后,把之前借應繳稅費待抵扣進項稅 給轉出了。
公司要注銷,把沒折完的固定資產(chǎn)都轉讓給別的公司沒收錢,是視同銷售嗎?如果是的話交稅是按賬面價值交嗎,之前有認證過的,也有沒認證過的,該怎么算稅
在建工程轉固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個的會計分錄是?
老師,如果個稅申報系統(tǒng)因為企業(yè)的數(shù)據(jù)有一個尾數(shù)差,導致最后實發(fā)和個稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們去年處理了一輛二手車,但是沒開票,也沒有申報,如果現(xiàn)在去更正去年的申報,那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個月
稅前扣除是什么意思?不用調增的部分按比列調增是什么意思
老師,電商開票對于一個買家開一張票里面包含兩個商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨開的主又很費時間
老師,審計查出2022年原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務會計:借業(yè)務活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調賬?
老師我不太懂用過的固定資產(chǎn)稅是怎么算的,您說的剩余價值是市場公允價值還是我做賬剩余的賬面價值,稅是怎么算的,我有購進的時候認證過的也有沒認證的
你好,就是你賬上剩余的固定資產(chǎn)的金額。
固定資產(chǎn)減去累計折舊的。
一般納稅人如果是零九年之后買來的,是一般計稅的,增值稅13%按照你的處置收入繳納
那購進時認證過和沒有認證過的固定資產(chǎn)是按一樣的稅率交稅嗎
那我們沒收錢,沒有處置收入要怎么交
好,只要你是一般計稅的,是一般納稅人零九年之后買來的,就是按照13%
公司的計稅稅率是6%也是按13%交的嗎
你好,按照13%來交稅的。
這相當于處置貨物的沒有6%的稅率。
老師我沒收錢,如果固定值產(chǎn)賬面轉營業(yè)外了,明年年報的時候這部分營業(yè)外支出需要調增嗎
你好,營業(yè)外收入不需要調整的,正常交稅就可以。