對的是的,需要視同銷售,按你剩余的價(jià)值。
公司之前沒有賬,現(xiàn)在盤點(diǎn)建賬,固定資產(chǎn)已經(jīng)使用好多年了而且沒有發(fā)票,也沒給報(bào)銷,老板自己出錢,問題1老板如果現(xiàn)在要報(bào)銷的話還可以報(bào)嗎?是不是得讓他把發(fā)票開過來?開票金額按原價(jià)開? 問題2 如果報(bào)銷后我是不是得按原值進(jìn)行入賬?
請教老師,公司的車輛進(jìn)來后過一兩年再出售。 1,如果我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理正常提折舊,等到我賣出去如果高于當(dāng)時(shí)售價(jià)是按轉(zhuǎn)讓價(jià)繳納增值稅嗎?如果低于當(dāng)時(shí)售價(jià)也要繳納增值稅嗎? 2,現(xiàn)在聽說有個(gè)政策可以一次性把車計(jì)入管理費(fèi)用到2024年之前都可以。如果我當(dāng)時(shí)沒計(jì)入固定資產(chǎn)沒提過折舊,這期間賣了賬務(wù)處理要交增值稅嗎?
A用房產(chǎn)對B投資,現(xiàn)在B要注銷,房產(chǎn)需轉(zhuǎn)回A,1、怎么轉(zhuǎn)回呢?2、轉(zhuǎn)回的話要交些什么稅?還有房產(chǎn)現(xiàn)在又評(píng)估了,賬面凈值70多萬,評(píng)估值230多萬,3、如果轉(zhuǎn)回房產(chǎn)A的賬務(wù)處理是怎么樣的呢?如果沒注銷之前按銷售給A處理的話 都是國有企業(yè)需要評(píng)估嗎?B是A的全資子公司
老師,我們公司每個(gè)月都不交稅,有留抵的,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅沒有轉(zhuǎn)出過。貸方應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅一直累計(jì)的。只是進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,把之前借應(yīng)繳稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 給轉(zhuǎn)出了。
公司要注銷,把沒折完的固定資產(chǎn)都轉(zhuǎn)讓給別的公司沒收錢,是視同銷售嗎?如果是的話交稅是按賬面價(jià)值交嗎,之前有認(rèn)證過的,也有沒認(rèn)證過的,該怎么算稅
先開發(fā)票還是先交外管稅
建筑企業(yè)有建筑勞務(wù)資質(zhì),怎樣在開票里面添加工程清包勞務(wù)費(fèi)?并開具3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票
您好!老師麻煩問一下酒怎么算最低價(jià)
老師你好,我想問一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費(fèi)能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺(tái),然后我們再根據(jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價(jià),客人離店后,酒店把票來給我們公司,客戶付的錢就到平臺(tái)里,平臺(tái)轉(zhuǎn)我們,我們給平臺(tái)開票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計(jì)算方式我也不會(huì),麻煩教我開一下,我把我的匯率表跟報(bào)關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤跟利潤表里的利潤加年初的未分配利潤對不上一般是什么原因
民工費(fèi)算是個(gè)人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問題,會(huì)涉及到個(gè)人嗎
黨校做賬是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,您好,蔬菜可以開免稅專票嗎?相應(yīng)文件給我說一下呢
老師我不太懂用過的固定資產(chǎn)稅是怎么算的,您說的剩余價(jià)值是市場公允價(jià)值還是我做賬剩余的賬面價(jià)值,稅是怎么算的,我有購進(jìn)的時(shí)候認(rèn)證過的也有沒認(rèn)證的
你好,就是你賬上剩余的固定資產(chǎn)的金額。
固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊的。
一般納稅人如果是零九年之后買來的,是一般計(jì)稅的,增值稅13%按照你的處置收入繳納
那購進(jìn)時(shí)認(rèn)證過和沒有認(rèn)證過的固定資產(chǎn)是按一樣的稅率交稅嗎
那我們沒收錢,沒有處置收入要怎么交
好,只要你是一般計(jì)稅的,是一般納稅人零九年之后買來的,就是按照13%
公司的計(jì)稅稅率是6%也是按13%交的嗎
你好,按照13%來交稅的。
這相當(dāng)于處置貨物的沒有6%的稅率。
老師我沒收錢,如果固定值產(chǎn)賬面轉(zhuǎn)營業(yè)外了,明年年報(bào)的時(shí)候這部分營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
你好,營業(yè)外收入不需要調(diào)整的,正常交稅就可以。