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老師,審計(jì)查出2022年原來會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?

2025-11-16 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-16 19:26

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-16 19:27

您好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)先做分錄借以前年度盈余調(diào)整10萬貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用—辦公費(fèi)10萬沖回原錯(cuò)誤費(fèi)用,再做分錄借固定資產(chǎn)10萬貸以前年度盈余調(diào)整10萬補(bǔ)記資產(chǎn),接著按每年折舊2萬補(bǔ)提兩年折舊做分錄借以前年度盈余調(diào)整4萬貸累計(jì)折舊4萬,最后將以前年度盈余調(diào)整借方14萬減貸方10萬的差額4萬結(jié)轉(zhuǎn),做分錄借累計(jì)盈余4萬貸以前年度盈余調(diào)整4萬;預(yù)算會(huì)計(jì)要做兩筆分錄,先借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整10萬貸行政支出—辦公費(fèi)10萬沖原錯(cuò)誤支出,再借資金結(jié)存—財(cái)政應(yīng)返還額度/零余額賬戶用款額度10萬貸財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整10萬調(diào)整資金結(jié)存,確保借貸金額相等。

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您好,同學(xué)請稍后,老師正在解答
2022-12-14
您好,沒錯(cuò)就是這么做賬的
2023-01-09
對累計(jì)結(jié)余沒有影響,不用調(diào)整的
2022-06-27
同學(xué)你好 直接沖減就可以
2023-01-11
學(xué)員您好,借方“應(yīng)收”不正確,應(yīng)該為“預(yù)付賬款”,預(yù)算會(huì)計(jì)貸方不正確,應(yīng)該是“財(cái)政撥款預(yù)算收入”,明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖預(yù)付賬款
2020-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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