你好:80000*0.8*0.2=12800 代扣: 借:管理費(fèi)用-專利使用費(fèi) 80000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -勞務(wù)費(fèi) 80000 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 80000 貸:銀行存款 67200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 12800 代繳: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 12800 貸:銀行存款 12800
2. 2014年7月11日,甲公司以800萬元的價(jià)格從A公司購入一項(xiàng)專利權(quán),另支付相關(guān)稅費(fèi)90萬元。該專利權(quán)預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用直線法攤銷。假定2017年7月,甲公司以500萬元的價(jià)格出售該專利權(quán)。要求:(1)編制甲公司購入專利權(quán)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算2014年該專利權(quán)的攤銷金額,并編制年末計(jì)提攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(為簡(jiǎn)化核算,假定攤銷只在每年末一次性計(jì)提)。(3)編制甲公司出售該專利權(quán)的會(huì)計(jì)分錄。 求詳細(xì)過程!謝謝!
2.2014年7月11日,甲公司以800萬元的價(jià)格從A公司購入一項(xiàng)專利權(quán),另支付相關(guān)稅費(fèi)90萬元。該專利權(quán)預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用直線法攤銷。假定2017年7月,甲公司以500萬元的價(jià)格出售該專利權(quán)。要求:(1)編制甲公司購入專利權(quán)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算2014年該專利權(quán)的攤銷金額,并編制年末計(jì)提攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(為簡(jiǎn)化核算,假定攤銷只在每年末一次性計(jì)提)。(3)編制甲公司出售該專利權(quán)的會(huì)計(jì)分錄。
5.某公司以出包方式建造一座倉庫,按工程進(jìn)度及同定第一次支付工程款800000元,稅率為10%,增值稅額為80000元;工程完工后,根據(jù)工程決算單,補(bǔ)付工程款400000元,增值稅額為40000元,工程驗(yàn)收后交付使用要求:(1)編制第一次支付工程款的會(huì)計(jì)分錄(2)編制補(bǔ)付工程價(jià)款的會(huì)計(jì)分錄(3)編制工程驗(yàn)收交付使用的會(huì)計(jì)分錄
甲公司向張工程師購人一項(xiàng)專利使用權(quán),一次支付款項(xiàng)80000元.要求:分別編制(1)代(預(yù))扣、(2)代(預(yù))繳會(huì)計(jì)分錄。
甲公司向張工程師購人一項(xiàng)專利使用權(quán),一次支付款項(xiàng)80000元.要求:分別編制(1)代(預(yù))扣、(2)代(預(yù))繳會(huì)計(jì)分錄。
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
都說本年利潤(rùn)都要清零。比如24年利潤(rùn)表本年累計(jì)金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)10萬 請(qǐng)問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會(huì)送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個(gè)固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個(gè)紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計(jì)減除費(fèi)用的,但是有兩個(gè)員工卻沒有累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)問是什么原因呢
老師,24年工資計(jì)提643300,個(gè)稅申報(bào)643000,實(shí)際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計(jì)入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報(bào)匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對(duì)得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費(fèi)用做主營(yíng)業(yè)成本報(bào)稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了,那我改了年報(bào)了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
謝謝老師
不客氣 祝工作順利