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老師,采購商品20萬,已付款未收到發(fā)票 這樣做賬務(wù)處理可以嗎 借:庫存商品-暫估入庫 20 貸:銀行存款 收到發(fā)票先紅沖上一筆分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-xx增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 這樣處理可以嗎

2022-11-28 14:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 14:43

您好,這個是可以的,可以

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您好,這個是可以的,可以
2022-11-28
一個對的是的,第二個需要的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
2021-12-10
您好,您的基礎(chǔ)這么好呀,只有一個科目錯了
2023-12-18
您好,最好還是全紅沖,在按照發(fā)票做賬
2023-04-07
是的,你的理解是對的
2021-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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