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我的一個朋友的公司存貨實(shí)際庫存大于賬面庫存 我們會計(jì)是這樣處理的 存貨盤盈: 1、報經(jīng)批準(zhǔn)前: 借:原材料/庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 2、報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用 但是我就想知道究竟是怎樣做賬導(dǎo)致成這樣 我這樣沖減管理費(fèi)用 那我的費(fèi)用減少 到時候利潤不是又多

2020-12-28 23:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-28 23:16

學(xué)員您好,第2步不要做貸管理費(fèi)用,做借:管理費(fèi)用(紅字),盤盈本身算是一種收益,但是不符合收入的確認(rèn)條件,所以用沖費(fèi)用的形式來體現(xiàn)。

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快賬用戶2949 追問 2020-12-28 23:19

那我怎樣知道我到底是什么原因?qū)е?是會計(jì)做賬做錯了嗎?以前怎么把我的庫存怎么走沒有了

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齊紅老師 解答 2020-12-28 23:21

這個賬誰記的問誰,一般來說盤盈是不正常的。

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快賬用戶2949 追問 2020-12-28 23:22

那個會計(jì)自己也不知道

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齊紅老師 解答 2020-12-28 23:23

財(cái)務(wù)做賬必須要有憑有據(jù),不能隨意調(diào)賬的,原始憑證有嗎?

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快賬用戶2949 追問 2020-12-28 23:23

是不是好久前歷史問題 把賬做好看 利潤做小的 然后把庫存做大

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快賬用戶2949 追問 2020-12-28 23:25

肯定是自己做的出庫單吧

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齊紅老師 解答 2020-12-28 23:25

利潤小了賬就不好看了,這就是一筆不規(guī)范的賬。

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快賬用戶2949 追問 2020-12-28 23:25

那如果我去接手那不是一個爛攤子

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快賬用戶2949 追問 2020-12-28 23:26

嗯……是呀 很不合理

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齊紅老師 解答 2020-12-28 23:27

您只要把接手后的數(shù)據(jù)做清楚,按照會計(jì)準(zhǔn)則來,以前的數(shù)據(jù)對你沒有影響的。

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快賬用戶2949 追問 2020-12-28 23:29

可我看我朋友的意思要我處理這個事情 我自己還是半桶水 我也想把賬調(diào)回來 可是利潤又虛增

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齊紅老師 解答 2020-12-28 23:32

不要隨意調(diào)賬,調(diào)賬必須走流程,像這種盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理,都是要將盤點(diǎn)參與人員與監(jiān)盤人員簽字的盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)寫處理申請,提交給總經(jīng)理簽字方可進(jìn)行賬務(wù)處理。

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快賬用戶2949 追問 2020-12-28 23:34

那就讓庫存一直實(shí)際大于賬面 那我延續(xù)也不是就是錯的 我不想這樣

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齊紅老師 解答 2020-12-28 23:36

你寫個情況說明,就是證明這個差異不是你造成的,給你們老板簽字,就可以把賬調(diào)正確。

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快賬用戶2949 追問 2020-12-28 23:40

老師您現(xiàn)在就是教以前就就是一套不規(guī)范的賬?只有存貨盤盈?必須走流程?首先我寫個情況說明 就是證明這個差異不是你造成的 給我們老板簽字 就我可以把賬調(diào)正確 然后盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)的處理?要將盤點(diǎn)參與人與監(jiān)盤人簽字的出盤點(diǎn)表?我寫處理申請?提交給總經(jīng)理老板簽字方可進(jìn)行庫存賬務(wù)處理? 1、報經(jīng)批準(zhǔn)前: 借:原材料/庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 2、報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用紅字盤盈本身算是一種收益,但是不符合收入的確認(rèn)條件?所以用沖費(fèi)用的形式來體現(xiàn) 是嗎?但是老板利潤又得增了 哎

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齊紅老師 解答 2020-12-29 06:30

對呀,這個利潤是增加了呀,盤盈本身就會增加利潤,如果你想調(diào)回去把利潤減下來,也是要寫明情況才能調(diào)帳。

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快賬用戶2949 追問 2020-12-29 07:03

早上好老師那怎樣把利潤調(diào)減下來呢

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齊紅老師 解答 2020-12-29 12:16

做個你剛剛說的那個憑證的相反的憑證就調(diào)回去了。

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學(xué)員您好,第2步不要做貸管理費(fèi)用,做借:管理費(fèi)用(紅字),盤盈本身算是一種收益,但是不符合收入的確認(rèn)條件,所以用沖費(fèi)用的形式來體現(xiàn)。
2020-12-28
同學(xué)你好,計(jì)入其它管理費(fèi)用
2022-06-30
你好? 那是因?yàn)槟銈儧]有處理科目 。正常審批報批給領(lǐng)導(dǎo)? 你們就及時處理? 借管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益;? ? ? 補(bǔ)做就行了??
2021-05-08
您好: 要分清是什么原因,前面初級的是管理不善等原因,要將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來
2021-06-04
第一個是正確的, 第二個的第二個分錄是沖減壞賬
2020-11-24
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