久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問費用發(fā)票,已經(jīng)轉(zhuǎn)款給對方,但是還沒開發(fā)票,怎么做賬

2022-05-27 23:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-27 23:17

借預(yù)付賬款貸銀行存款,開了借管理費用貸預(yù)付賬款

頭像
快賬用戶5159 追問 2022-05-27 23:18

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款那什么時候用呢?不用這個嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-27 23:18

其他應(yīng)收款也可以

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-27 23:18

你好,沒有區(qū)別的同學(xué)

頭像
快賬用戶5159 追問 2022-05-27 23:19

如果是收入和進貨那些能用其他應(yīng)收應(yīng)付嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-27 23:20

你好同學(xué),可以的同學(xué)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借預(yù)付賬款貸銀行存款,開了借管理費用貸預(yù)付賬款
2022-05-27
您好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2022-01-16
您好,是的,是這么理解的
2024-07-19
你好!你先按收到的貨物暫估入賬。
2024-02-19
您好 借 管理費用等 貸 其他應(yīng)付款-暫估 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2021-04-04
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×