你好 發(fā)票專用章就可以
您好老師,紅字信息表,應(yīng)該加蓋什么章合理
老師你好,請問增值稅紅字信息表蓋什么章?
老師 紅字信息表是蓋什么章呢
老師,您好,紅字發(fā)票信息表要蓋發(fā)票章嗎
老師,我用金蝶財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)的時(shí)候兩個(gè)期初數(shù)不一樣是哪里出問題了?
老師我想請教一下,就是申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,公司本身的營業(yè)收入是零,但是有一個(gè)個(gè)人所得稅的返還,當(dāng)時(shí)憑證是做了營業(yè)外收入,然后申報(bào)了增值稅。那我申報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營業(yè)收入是填零還是說要把這個(gè)營業(yè)外收入的這個(gè)金額寫上呢
老師,紙質(zhì)版的加油專票丟失了,我在12366上查詢到截圖打印出來入賬可以嗎?
公司主要是銷售貨物的,合同簽訂的時(shí)候會(huì)把含稅的單價(jià)寫上,然后運(yùn)費(fèi)也寫上,一共合計(jì)金額寫上(包含稅,運(yùn)費(fèi),貨款),開票的時(shí)候按照總價(jià)格和數(shù)量推算出單價(jià),保持?jǐn)?shù)量和總額不變開的發(fā)票,運(yùn)費(fèi)也包含在內(nèi)按照13個(gè)點(diǎn)算進(jìn)去,那么這樣的話相當(dāng)于運(yùn)費(fèi)按照13個(gè)點(diǎn)繳納增值稅,并且運(yùn)費(fèi)我們雇的車會(huì)額外的付運(yùn)費(fèi),但是不開票,像這種處理方式有問題嗎?賣家承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)能給買方按照13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師,公司在外地做了一個(gè)工程項(xiàng)目,預(yù)繳企業(yè)所得稅,需要做計(jì)提么?分錄要怎么做呢
請問:這道題遞延所得稅,預(yù)計(jì)負(fù)債200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),意思是預(yù)計(jì)負(fù)債稅計(jì)提是不認(rèn)可對吧,幫忙解釋一下?
長投權(quán)益法下以固定資產(chǎn)出資 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與公允價(jià)值的差額后續(xù)計(jì)算長投投資收益要比照內(nèi)部交易處理嗎? 如果是合并報(bào)表能達(dá)到控制差額要比照內(nèi)部交易處理嗎
老師,到了年底應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目怎樣結(jié)轉(zhuǎn)。用的是金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件。
小微企業(yè)一般納稅人成立兩年,總資產(chǎn)215萬,其他應(yīng)付款102萬,是否會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警,其他應(yīng)付款主要是股東借給公司36萬,和公司買車股東出資50萬,還有其他進(jìn)貨采購墊付資金,沒報(bào)銷
老師,我們新開公司在認(rèn)定一般納稅人之前取得的專票現(xiàn)在在稅務(wù)系統(tǒng)無法認(rèn)定,這個(gè)怎么辦?
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