你好,可以紅沖的,你這個(gè)是自己開(kāi)的還是代開(kāi)的?
老師好,我們四月份開(kāi)了一張普通發(fā)票,已經(jīng)交增值稅,但現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)取消了,這發(fā)票可以作廢嗎?已經(jīng)交的稅怎么處理?
問(wèn)下,我收到一份增值稅發(fā)票13點(diǎn)稅率,已經(jīng)勾選抵扣確認(rèn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這份發(fā)票有問(wèn)題要退回重開(kāi),現(xiàn)在不能能作廢了要紅沖的,我該怎么操作呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我4月份開(kāi)了100萬(wàn)元的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,對(duì)方單位款沒(méi)到,現(xiàn)在要我把這張發(fā)票作廢,發(fā)票能作廢嗎?如果作廢增值稅我已經(jīng)交了,這個(gè)稅款能退嗎
老師,4月收到兩張專(zhuān)票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,款還沒(méi)有支付給對(duì)方。現(xiàn)在5月對(duì)方說(shuō)他的公司改名稱(chēng)了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過(guò)的公司名稱(chēng)重新開(kāi)了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個(gè)我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
你好,老師,問(wèn)下,就是對(duì)方公司開(kāi)進(jìn)來(lái)的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
去年支付并取得房租發(fā)票30萬(wàn),租期去年10月至今年3月,當(dāng)時(shí)做了會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-房租30萬(wàn) 貸:銀行存款30萬(wàn),需要納稅調(diào)增嗎,應(yīng)該調(diào)整多少錢(qián)
23年注冊(cè)公司認(rèn)繳資金1000萬(wàn),怎么變更降低注冊(cè)資本,變更后需要實(shí)繳嗎?
老師,我有一張農(nóng)戶(hù)開(kāi)進(jìn)來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品的票,應(yīng)該是免稅的,我看他開(kāi)的是0稅率,能計(jì)算抵扣嗎?我勾選的時(shí)候不顯示這張票
樸老師回答問(wèn)題啊啊啊
批量購(gòu)進(jìn)的餐具需要攤銷(xiāo)嗎?怎么記科目啊
費(fèi)用的攤銷(xiāo)怎么記科目啊
老師,24年暫估的成本發(fā)票,匯算清繳前取得專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,繳稅在哪找?補(bǔ)稅的
@樸老師請(qǐng)回答我的問(wèn)題
老板前面用a公司接的業(yè)務(wù),所有成本費(fèi)用也都在a公司,后面要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,a公司出現(xiàn)問(wèn)題,就簽的補(bǔ)充協(xié)議b公司開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳b公司一直沒(méi)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么辦,
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代開(kāi)的沒(méi)法橫沖,必須發(fā)票聯(lián)次齊全才行。
自己開(kāi)的票,交的增值稅怎么辦
你好,那這個(gè)退貨嗎?如果退貨的話紅沖抵扣你當(dāng)月的正數(shù),如果抵扣不完的一般納稅人一般都是劉迪,不退稅。
老師,我是銷(xiāo)項(xiàng),增值稅已交完了,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅能退嗎
一般納稅人不退,留著以后抵扣