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老師,請(qǐng)問(wèn)我4月份開(kāi)了100萬(wàn)元的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,對(duì)方單位款沒(méi)到,現(xiàn)在要我把這張發(fā)票作廢,發(fā)票能作廢嗎?如果作廢增值稅我已經(jīng)交了,這個(gè)稅款能退嗎

2022-05-27 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-27 18:37

你好,可以紅沖的,你這個(gè)是自己開(kāi)的還是代開(kāi)的?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 18:37

代開(kāi)的沒(méi)法橫沖,必須發(fā)票聯(lián)次齊全才行。

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快賬用戶(hù)3096 追問(wèn) 2022-05-27 18:38

自己開(kāi)的票,交的增值稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-05-27 18:45

你好,那這個(gè)退貨嗎?如果退貨的話紅沖抵扣你當(dāng)月的正數(shù),如果抵扣不完的一般納稅人一般都是劉迪,不退稅。

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快賬用戶(hù)3096 追問(wèn) 2022-05-27 18:48

老師,我是銷(xiāo)項(xiàng),增值稅已交完了,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅能退嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-27 18:49

一般納稅人不退,留著以后抵扣

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你好,可以紅沖的,你這個(gè)是自己開(kāi)的還是代開(kāi)的?
2022-05-27
你好,跨月發(fā)票無(wú)法作廢,可以申請(qǐng)紅沖 已交的稅款無(wú)法退回,需要開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)收入,抵扣之后月份的應(yīng)納稅額
2020-08-14
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題的。
2024-11-11
你這個(gè)只能開(kāi)紅字發(fā)票,然后再重新給他開(kāi)
2024-10-18
已申報(bào)的發(fā)票原則上不能直接作廢,需要根據(jù)稅務(wù)局的具體規(guī)定處理。建議先聯(lián)系稅務(wù)局咨詢(xún)具體操作流程。
2024-10-18
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