你好,只需要做繳納的嗎? 還是計提,繳納的都需要做??
老師,我們公司7月份的時候扣除個人公積金是2880元,但是公司調整了公積金基數(shù),8月份賬上是扣3564,7月份從員工工資那里少扣除684元,現(xiàn)在發(fā)8月份的工資,要從7月份公積金少扣的部分補扣回來,之前7月份分錄看下面圖片,我現(xiàn)在做8月份的賬,8月份的分錄我要怎么調整補扣的那筆公積金
老師,我們公司有一名員工甲8月份離職了,但是他要求公司幫她代繳9月份的公積金,他的公積金個人承擔部分500,公司承擔部分500,他在9月份的時候打到公司賬上1000塊錢。公積金明細表上有他的公積金明細,公積金明細表中個人承擔部分的公積金總額是17800,公司承擔的公積金總額是17800元;工資表中個人承擔的公積金總額是17300。銀行存款繳納的社??傤~是35600元,老師,請問9月份公積金計提、繳納和工資計提的分錄分別怎么寫
公積今金怎么做賬? 4月份公積金個人部份360.公司部分360,銀行交了720元,求老師把具體的科目下面墜上數(shù)字,謝謝
@鄒老師 公積今金怎么做賬? 4月份公積金個人部份360.公司部分360,銀行交了720元,求老師把具體的科目下面墜上數(shù)字,謝謝
鄒老師在了嗎?老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84,(研發(fā)部門公司承擔部分) 借:管理費用-社保3829.76,(管理部門公司承擔部分) 借:應付職工薪酬-應付社會保險費3388(個人承擔部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個正確的,正確的跟這個一摸一樣的,財務軟件用的是2007年企業(yè)會計準則,具體的會計科目是怎樣的,具體金額是多少呢? 謝謝
老師,外貿企業(yè),請問有一批產品對公付了貨款,但是最終沒有報關出口。供應商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應商一直沒有過賬改對私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預付款。
老師好!有個朋友公司掛靠在我們公司,沒有實地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應收款-個人公積金,借方余額是負數(shù),這是咋回事?
老師,開勞務費發(fā)票,需要什么經營單位
我們收到票據(jù),找金融公司貼現(xiàn),我們給服務費,這個是合規(guī)的嗎?
"北京首華建設經營有限公司與北京市東區(qū)郵電局以前年度簽訂合同登記號為房和字21號的北京市工商業(yè)用房租賃合同,房屋段落:北京市朝陽區(qū)和平街10區(qū)7樓1層,13間,建筑面積:226.7平方米,用途:商業(yè)使用,月租金:1,780.00元,合同年限:自2013年1月1日至下次調租。 直至2023年1月1日,已租賃10年,對月租金進行調整,需新簽訂工商業(yè)用房租賃合同,北京市東區(qū)郵電局拒簽,并截至審計期末仍未簽訂,并且未繳納房屋租金,涉及金額46,280.00元。"老師這是屬于什么問題性質?
老師,我會計科目設立了人民幣賬戶和美元賬戶,現(xiàn)在收到一筆款,這筆款是美元,還沒結匯成人民幣,這個憑證要怎么做
我們公司幫客戶建了一個電站,然后每個月收電費,這個電站屬于什么資產類別呢?一般按好多年折舊呢?
計提、繳納,發(fā)放,做下來,
這個問題糾結一天了,謝謝老師,辛苦了
你好 計提的時候,借:管理費用等科目 360,貸:應付職工薪酬—公積金??360 繳納的時候,借:應付職工薪酬—公積金??360,其他應收款? 360,貸:銀行存款 720 發(fā)放工資的時候,借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應收款? 360
發(fā)放時的應付職工薪酬的金額是??
你好,就是之前計提的應付工資金額啊?
之前的金額是360.你是說別的工資一起嗎?
等于說計提1的還有工資,
你好,你現(xiàn)在到底是問工資部分,還是公積金部分呢?
都放在一塊做賬
你好 計提的時候,借:管理費用等科目 360,貸:應付職工薪酬—公積金??360 繳納的時候,借:應付職工薪酬—公積金??360,其他應收款? 360,貸:銀行存款 720 發(fā)放工資的時候,借:應付職工薪酬—工資(之前計提的金額),貸:銀行存款等科目(實際發(fā)放的),其他應收款? 360 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
如果單獨做公積金,那第三部發(fā)放那個銀行金額是多少
你好,如果單獨做公積金,根本不需要做第三筆分錄啊?
這里金額看不懂
你好,比如計提工資5000 發(fā)放工資的時候,借:應付職工薪酬—工資 5000,貸:銀行存款等科目 4640,其他應收款? 360