?你好;? ? ? 可以的。 你們是 不動(dòng)產(chǎn)租賃是按 5%繳納增值稅的。 房產(chǎn)稅和土地使用稅? 印花稅 以及企業(yè)所得稅 都會(huì)涉及的? ?
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,房租費(fèi)要付,對方發(fā)票稅務(wù)局開,稅費(fèi)我們承擔(dān)?,F(xiàn)發(fā)票上的人,跟我們要付款的不是同一人,是不是只能我們?nèi)‖F(xiàn)給他。
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租。現(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票,兩方當(dāng)初簽的合同并未明確是否含稅。請問未明確的情況下,一般慣例是否應(yīng)默認(rèn)含稅,也就是說出租方自己承擔(dān)稅款,應(yīng)無償給我們開票。如果要我們承擔(dān)稅點(diǎn)的話,增值稅9個(gè)點(diǎn),房產(chǎn)稅12個(gè)點(diǎn),加上附加稅總共17.75個(gè)點(diǎn)。我們承擔(dān)的這些稅點(diǎn)想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價(jià)開票,感覺又不太對,麻煩老師指教。謝謝
我們給員工租房(房租22800)元,簽的合同是包含了企業(yè)承擔(dān)的稅費(fèi),總計(jì)24530元,房東給我們公司開發(fā)票,需要我們承擔(dān)稅費(fèi)1730元,結(jié)果開出來的發(fā)票是22800,現(xiàn)在發(fā)票價(jià)值和合同上租金總額不一致,這個(gè)應(yīng)該怎么處理
老師!我們企業(yè)是小規(guī)模,租了一棟樓開酒店,其中一層又出租給甲,現(xiàn)在甲要求我們開發(fā)票,我們要開5%的租賃發(fā)票嗎?就是說我們企業(yè)要承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的增值稅,另外還得承擔(dān)房產(chǎn)稅,
老師好,我們公司是小規(guī)模,老板租了一整棟大廈,現(xiàn)在分租給不同的商戶,我們給承租方開房屋租賃的發(fā)票,需要怎么交稅呢?我們營業(yè)執(zhí)照主營范圍有物業(yè)管理項(xiàng),可以開房屋租賃發(fā)票嗎?稅率按多少? 第二:我和承租方簽的合同是否需要計(jì)提印花稅?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這個(gè)5%的增值稅是包含在那個(gè)免征額里面嗎?
?你好;? 包括在內(nèi)的; 有一個(gè)季度45萬普票 的 免增值稅的 優(yōu)惠政策的??
一般填在哪一欄呢?
在10欄次里面去填寫免稅? ?