您好,是有規(guī)定的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在稅務(wù)上不超過銷售收入的千分之五,否則不能扣除的
老師,企業(yè)所得稅是收入減去費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用票里面一些類別的發(fā)票報(bào)銷有比例規(guī)定嗎?例如業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi),員工差旅什么的,有沒有規(guī)定不能超過一定的比例?
請(qǐng)問一下,有沒有老師是上海的公司,請(qǐng)問銷售油費(fèi)的報(bào)銷還有銷售的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷是怎么樣的規(guī)章制度報(bào)銷的?我們公司油費(fèi)是0.8補(bǔ)貼一公里,還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)也沒有限制,有點(diǎn)高,現(xiàn)在在想一個(gè)報(bào)銷的制度,有哪位老師可以指點(diǎn)一下!
老師好,一般公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用有額度限制嗎?比如公司銷售額1000萬那業(yè)務(wù)招待費(fèi)能超過200萬嗎?有沒有這方面的規(guī)定
業(yè)務(wù)招待費(fèi)籌劃:北京云鳳貿(mào)易有限公司預(yù)計(jì)2021年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出為500萬元,廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為1000萬元。該企業(yè)2018年度的預(yù)計(jì)銷售額為10000萬元。針對(duì)上述情況,該企業(yè)從節(jié)約企業(yè)所得稅的角度設(shè)計(jì)了兩個(gè)方案。方案1:按照上述計(jì)劃執(zhí)行。方案2:將部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),比如,可以將若干次餐飲招待改為贈(zèng)送禮品。在禮品上印上企業(yè)的名稱或標(biāo)志,附帶企業(yè)的宣傳資料。這樣,可以將業(yè)務(wù)招待費(fèi)的總額降低為200萬元,而將廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的支出為1300萬元。
老師好,公司的招待費(fèi),是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是10萬,年收入為0,那匯算清繳時(shí)調(diào)增的金額是多少呢? 謝謝
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤表哪里有變動(dòng)
老師,我想要知道我們工廠每年做多少銷售不虧,要怎樣算
判決書、裁定書、裁決書,這三個(gè)有什么區(qū)別???分不清了。
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
老師,我現(xiàn)在租的一個(gè)房子,6.29到期,出租人現(xiàn)在把房子賣出去了,讓我簽一個(gè)放棄優(yōu)先購買權(quán)證明,對(duì)我有什么不利嗎
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下我做營業(yè)外支出可以嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)后要怎么核對(duì)賬務(wù)好一些,可以快速找出對(duì)錯(cuò),請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
那我超過千分之五的部分繳納企業(yè)所得稅不可以嗎
可以啊,繳納所得稅就可以了