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老師,企業(yè)所得稅是收入減去費(fèi)用,這個費(fèi)用票里面一些類別的發(fā)票報銷有比例規(guī)定嗎?例如業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi),員工差旅什么的,有沒有規(guī)定不能超過一定的比例?

2020-08-13 11:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 11:11

這個是據(jù)實報銷處理。至于平時季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表不用管。在匯算清繳年報時,再根據(jù)企業(yè)所得稅稅法規(guī)定,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

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快賬用戶2462 追問 2020-08-13 11:15

意思平時這些報銷類別抵企業(yè)所得稅的時候不用管,到年報的時候,如果超過了那個額度再補(bǔ)繳嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 11:16

你說的完全正確,是這樣的。

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快賬用戶2462 追問 2020-08-13 11:19

老師你可以告訴我這個比例嗎?例如管理費(fèi),員工差旅費(fèi)報銷不能超過收入的多少比例,好像業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能超過營業(yè)額的千分之五

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齊紅老師 解答 2020-08-13 11:21

一、管理費(fèi)、員工差旅費(fèi)報銷這個是據(jù)實列支,在合理范圍內(nèi)列支。 二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能超過營業(yè)額的千分之五,發(fā)生額的60%,最兩者之間的最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。中間的差額是調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

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這個是據(jù)實報銷處理。至于平時季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表不用管。在匯算清繳年報時,再根據(jù)企業(yè)所得稅稅法規(guī)定,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
2020-08-13
您好超過比例的話,你們在所得稅前扣除
2023-01-05
你好,超過比例可以的,只不過是你不允許抵扣所得稅
2023-01-10
你好,這個包括所有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2021-12-21
你好,如果研發(fā)費(fèi)用沒有達(dá)到收入的規(guī)定比例,可能會被取消高新企業(yè)認(rèn)定,可以要請事務(wù)所的審計人員來報
2022-01-19
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