你好,你調(diào)增了幾萬的調(diào)之前利潤是多少?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,都報完了,現(xiàn)在有個稅種綜合申報表,這個企業(yè)所得稅一欄也填補上數(shù)字,這個表要怎么填
去年有張成本票,稅務(wù)局這個月讓我們踢出來,調(diào)整去年的年報,要求補交企業(yè)所得稅,賬務(wù)怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報了,企業(yè)所得稅申報表怎么填?
我是小微企業(yè),所得稅是核定征收。21年年度申報表,有一張附表稅額調(diào)增調(diào)減中有個企業(yè)罰款。我如實填了,可是所得稅申報表變成要補交好幾萬稅了,怎么解決
老師好,之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額,但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報表和申報表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
我們企業(yè)所得稅年度申報,21年的水利建設(shè),我計提到了22年,22年年度申報稅金及附加那邊多扣了一筆水利建設(shè),現(xiàn)在要調(diào)整年度申報的,在調(diào)增額那邊調(diào)整,就是2022年調(diào)增--其他 那邊調(diào)增1200(假如的數(shù)),我要補交稅收,那我21年的申報表要如何調(diào)整
老師,未彌補虧損,怎么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤么?結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤么?
為他人訂立人身死亡保險,除父母未子女訂立的除外。這句話完整怎么說
幫忙寫下全部的抵消合并分錄,
請問,一個學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)效率問題?今年剛考了會計,還不知道結(jié)果的前提下,目前到11月出成績前,準(zhǔn)備第二次報名2024年第一次沒通過的稅法和經(jīng)濟法科目,請給個建議,學(xué)堂里的課,還從精講課開始每章重新聽課學(xué)?還是直接做題練習(xí)? 第二個需要給個建議是,會計,稅法,經(jīng)濟法,在同一天考試,同時報考是不是不太好?
老師好計算殘保金,上年在職職工人數(shù)和上年在職職工工資總額應(yīng)該從哪個地方取數(shù)
個人獨資企業(yè)未分配利潤掛帳應(yīng)付股利,未分配給股東,不用繳納個人所得稅,可以注銷嗎
老師財管中在涉及投資營業(yè)現(xiàn)金流的那個涉及出租房屋 租金流失的那個類型題,租金又有在年底收當(dāng)年的這個抵稅就是當(dāng)年 那么如果是年初收當(dāng)年是不是也在當(dāng)年扣稅 只有上年末收當(dāng)年的那個抵稅計算是計入上年末嘛總是搞不明白
非盈利民間組織商會付演出費計入什么科目
成本差異分析太難掌握啊 題目那個坐標(biāo)圖代不上數(shù)字
票面利率>市場利率,債券價值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個怎么理解
這筆罰款算營業(yè)外支出。利潤是紅字十幾萬
你好,那你看一下這個營業(yè)外支出大,還是你的利潤虧損的大。
要是虧損太大的話,不需要交稅的,你看一下調(diào)增的金額,你填寫的對不對。
營業(yè)外支出大
調(diào)燈之后需要正常交稅,利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,你看一下填寫了107040這個表格嗎?
沒有這張表格,只有105050 105080 這幾張
107040你找這個表格,小型微利企業(yè)減免明細表。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。